К сожалению, в модуле SD имею самые поверхностные знания, поэтому постараюсь описать свою проблему максимально подробно.

Если кто-то сможет ответить (желательно подробно), буду очень признательна.
Имеется фактура, сформированная из заказа. В фактуре 4 позиции, 2 одного материала (24000 +24000 ) и 2 позиции другого (12000 + 12000). Абсолютно беспроблемно формируется проводка бухгалтерского документа, но в нем позиций дебитора 8. Четыре из них по 12000 и еще четыре по 6000. Позиция НДС и выручки нормальные, счета подтянулись корректно.
Не могу я понять, ну почему для каждой из позиций фактуры формируется по 2 позиции FI документа???

Где это определяется?
Можно ли как-то однозначно определить, что конкретная дебиторская позиция бухгалтерского документа сформировалась из конкретной позиции фактуры?
За любые подсказки буду очень признательна!! Очень важно!
Надеюсь, я не очень запутанно написала.
