Текущее время: Вт, июл 22 2025, 09:50

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Правила форума


Вопросы по ППМ (MRP) - сюда.
Вопросы по классификации - сюда.
Вопросы по входящим поставкам - сюда.



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Несколько поставщиков для одного заказа...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2005, 17:45 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, авг 18 2004, 20:07
Сообщения: 189
Процесс следующий поставщик1 поставляет материал. Для этого создается заказ1.

Все вроде хорошо, но при поставке возникает необходимость заплатить еще другому поставщику2, который оказывал услуги при этой поставке по заказу1. И самое главное нужно чтобы все затраты дополнительные легли на счет запаса...

Какие будут идеи?

_________________
Главное это красиво уйти!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 06:50 
Менеджер
Менеджер

Зарегистрирован:
Вт, авг 17 2004, 10:25
Сообщения: 627
Это можно сделать через доп.условия.
В ЗнП добавляем условия затрат на доставку, затем переходим в Условия/Подробно, а там уже указываем Кредитора, который оказал эту услугу.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 10:24 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, авг 18 2004, 20:07
Сообщения: 189
А поподробнее можно, мне кажется это подойдет. Может где-то можно почитать про этот функционал

_________________
Главное это красиво уйти!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 12:31 
Менеджер
Менеджер

Зарегистрирован:
Вт, авг 17 2004, 10:25
Сообщения: 627
Создаем условия через SPRO/УМП/Закупки/Условия/Определение расчёта цены/Определение видов условий, либо используем те, что есть FRA1, FRA2, FRB1, FRB2, FRC1, FRC2. Приписываем эти условия в схемах калькуляции.

Подробно в курсе LO521, либо здесь:
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 12:59 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, авг 18 2004, 20:07
Сообщения: 189
DimKu написал(а):
Создаем условия через SPRO/УМП/Закупки/Условия/Определение расчёта цены/Определение видов условий, либо используем те, что есть FRA1, FRA2, FRB1, FRB2, FRC1, FRC2. Приписываем эти условия в схемах калькуляции.

Подробно в курсе LO521, либо здесь:
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm


С видами условий уже разобрался, нужные скопировал и воткнул в схему калькуляции. Сделал ПМ, все классно система раскидала сумму на транзитный и еще на один который доопределил в авт проводках, на материал заперла всю сумму с учетом фрахтовых расходов. А когда регистрил счетфактуру то система эти доп. расходы даже и не заметила, что никак не устраивает.

т.е. я не нашел где номер поставщика фрахтовых услуг ввести. Надо чтобы для него открытые позиции сформировались, где это делать не подсажешь?

_________________
Главное это красиво уйти!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 13:23 
Гость
в позиции самого заказа раскликай подробные данные условия - там и будет


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 13:56 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, авг 19 2004, 15:33
Сообщения: 160
Откуда: R/3 4.7
В счете-фактуре (там где ставишь номер заказа) выбери Транспортная накладная. Появятся твои позиции. Во вкладке подробно укажешь поставщика услуг (там где выставитель счета)

_________________
20% людей выпивают 80% пива. Такое же соотношение наблюдается в остальных областях человеческой деятельности :)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 16:05 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, авг 18 2004, 20:07
Сообщения: 189
Все заработало как нужно всем спасибо!

Указал поставщика в подробных данных условия в заказе на закупку.

Затем зарегистрировал фактуру на основного поставщика, при этом система закрыла транзитный счет. Потом зарегистрировал еще одну осн. фактуру по запланированным затратам на доставку, и система закрыла второй транзитный счет. НДС тож ушел куда надо.


Не получилось только в одну счетфактуру загнать и материал и заплан. затраты, чего-то не понравилось что кредиторы разные для материала и для доп затрат.

_________________
Главное это красиво уйти!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 16:21 
Гость
Петрович написал(а):

Не получилось только в одну счетфактуру загнать и материал и заплан. затраты, чего-то не понравилось что кредиторы разные для материала и для доп затрат.


этого мы не могем:)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 06:50 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, сен 07 2004, 15:52
Сообщения: 159
Откуда: EСС 6.0
Пол: Мужской
Alex4.7 написал(а):
Петрович написал(а):

Не получилось только в одну счетфактуру загнать и материал и заплан. затраты, чего-то не понравилось что кредиторы разные для материала и для доп затрат.


этого мы не могем:)

Этого и по факту не будет. Представь: поставщик и перевозчик выставляют одну счет-фактуру на двоих :roll:


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 11:48 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пн, сен 27 2004, 08:26
Сообщения: 125
Откуда: Mozyr Belarus
В MIRO указывается один кредитор. Сделать один документ СЧФ на два кредитора не возможно, по-этому извращаться с калькуляцией нет смысла(транспортные расходы лежат в отдельной таблице).
Я делаю доп.дебетованием в MIRO такие вещи


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 12:34 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, авг 18 2004, 20:07
Сообщения: 189
Вылезла еще одна неприятность ... если счет от поставщика услуг (поставщик2) не совпадает с суммой по заказу. Например мы точно незнаем сколько будут стоить услуги по доставке, бензин подорожал и надо заплатить больше перевозчику. Попытался поставить значение в поле незаплан. затрат на доставку... глухо. Т.е. формировать прямую проводку на счет материала нехочет ну и естественно пишет что сальдо по документу неравно нулю.

Вопрос чего делать если стоимость запланированых затрат на поставку отличается от суммы указанной в заказе? Хотелось бы чтобы проводка была такой же как и при формировании нормальной счетфактуры на материал.

_________________
Главное это красиво уйти!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 12:43 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Чт, окт 14 2004, 11:21
Сообщения: 78
А теперь представьте себе - процесс объяснения этой схемы закупщикам, потом бухгалтерам... Ужас.
Доп дебетование много лучше будет (меньше нервов уйдёт)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 12:54 
Гуру-эксперт
Гуру-эксперт

Зарегистрирован:
Вт, авг 24 2004, 07:19
Сообщения: 3952
Откуда: ECC 6.0, South Kazakhstan
dust написал(а):
А теперь представьте себе - процесс объяснения этой схемы закупщикам, потом бухгалтерам... Ужас.
Доп дебетование много лучше будет (меньше нервов уйдёт)


Оно конечно лучше и проще, но если необходим анализ плановых затрат (а плановые затраты - это суть наша калькуляция), то в этом случае проще, не значит лучше.

Пример: Создание заказов на закуп под проект - необходимо как можно точнее сформировать плановую цену, чтобы облиго на проекте было как можно ближе к действительности, т.к. возможно на основании этой инфы будет сформирован бюджет проекта и т.д. и т.п.

Так что все зависит от постановки задачи.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 13:24 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, авг 18 2004, 20:07
Сообщения: 189
Доп дебетование не нравится, счет то один (твердая копия), а в системе 2 д-та некрасиво...

_________________
Главное это красиво уйти!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB