Текущее время: Вт, июл 01 2025, 10:34

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Проводка согласования CO/FI
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 16:01 
Гуру-эксперт
Гуру-эксперт
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Сообщения: 1912
Откуда: КраснАдар
Пол: Мужской
Подскажите плз самоучке, волею руководства оставленному без консалта.
В чем суть данной проводки, использования счета 35999999, и главное в какой транзакции осуществляются настройки (кроме FS00, OB53 и GCS6)?
Может быть я что-то не так выразил, но задумка была следующая:
при закрытии периода затраты частично перерассчитывались с МВЗ на заказы, которые в свою очередь закрывались на запрашивающие МВЗ 20-х счетов, а затем посредством 35999999 попадали на синтетические счета главной книги 20,23,25,26,29,90,91. Но как это реализовать мне объяснить не успели, а у самого умища не хватает.

Так что... дык если...ну вообщем...подскажите ПОЗЖАЛУЙСТА!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проводка согласования CO/FI
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2004, 10:12 
Гость
John Doe написал:
Подскажите плз самоучке, волею руководства оставленному без консалта.
В чем суть данной проводки, использования счета 35999999, и главное в какой транзакции осуществляются настройки (кроме FS00, OB53 и GCS6)?
Может быть я что-то не так выразил, но задумка была следующая:
при закрытии периода затраты частично перерассчитывались с МВЗ на заказы, которые в свою очередь закрывались на запрашивающие МВЗ 20-х счетов, а затем посредством 35999999 попадали на синтетические счета главной книги 20,23,25,26,29,90,91. Но как это реализовать мне объяснить не успели, а у самого умища не хватает.

Так что... дык если...ну вообщем...подскажите ПОЗЖАЛУЙСТА!


Не знаю кто так Вам посоветовал, убивать за это надо. Но, по порядку:

1. Счет 3ххх9999 используется для того, чтобы равнять сальдо по 30м счетам в ноль на конец периода (типа есть такое требование). Настраивается он Вам похоже известно как.
2. Делая с него проводки на счета 2Х и остальные Вы лишаетесь многих автоматических вещей. Вам придется вручную затем закрывать счета 2Х.
3. Данных подход был распространен в махровые 90е, еще до нового плана счетов. Тогда действительно надо было показывать затраты на производство на счетах 2Х.
4. Сейчас же нет необходмости закрывать счета 3Х на 2Х, можно сразу с них делать в 90, 43, 10, 08 и т.д. И удивительно, что Ваши консультанты об этом не знали.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 12:13 
Гость
Тема старая, но актуальная...
Подскажите, пожалуйста, когда не используются бизнесс-сферы, функциональные сферы или несколько БЕ. Каким образом настроить автоматические проводки согласования?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проводка согласования CO/FI
СообщениеДобавлено: Сб, дек 20 2008, 15:35 
Менеджер
Менеджер

Зарегистрирован:
Пн, июн 30 2008, 17:16
Сообщения: 690
Можно тему вверх поднять?
Скажите, у кого и как происходит согласование в конце месяца и формирование проводок по 20,23,25,26 счетам?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проводка согласования CO/FI
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 16:51 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, дек 24 2008, 10:39
Сообщения: 16
Osm написал(а):
Можно тему вверх поднять?
Скажите, у кого и как происходит согласование в конце месяца и формирование проводок по 20,23,25,26 счетам?

Например, на основании отчета в пэнтере, руками после всех распределений и циклов :-)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проводка согласования CO/FI
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 16:59 
Менеджер
Менеджер

Зарегистрирован:
Пн, июн 30 2008, 17:16
Сообщения: 690
2Olla5
А можете более развёрнуто рассказать?
Например: "кодировка МВЗ такая, кодировка заказов такая, кодировка видов затрат такая, и поэтому отчёт в RP легко строится по следующему алгоритму".


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проводка согласования CO/FI
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 18:17 
Менеджер
Менеджер

Зарегистрирован:
Пн, июн 30 2008, 17:16
Сообщения: 690
Ещё такой вопрос: на самом деле "Сейчас же нет необходмости закрывать счета 3Х на 2Х, можно сразу с них делать в 90, 43, 10, 08 и т.д", какой документ содержит такую информацию?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проводка согласования CO/FI
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 12:39 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, янв 09 2007, 17:07
Сообщения: 464
Пол: Мужской
Osm написал(а):
Ещё такой вопрос: на самом деле "Сейчас же нет необходмости закрывать счета 3Х на 2Х, можно сразу с них делать в 90, 43, 10, 08 и т.д", какой документ содержит такую информацию?


Документ в системе имеется в виду? Если да, то это документ расчета (заказов или СПП).

_________________
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проводка согласования CO/FI
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 13:19 
Менеджер
Менеджер

Зарегистрирован:
Пн, июн 30 2008, 17:16
Сообщения: 690
Я имею ввиду документ бумажный (типа ПБУ), в котором было бы сказано, что в бухгалтерском балансе может не быть счёта 20 например (в части НзП), или что общепроизводственные расходы можно не отражать на 25-м счёте.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проводка согласования CO/FI
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 11:23 
Гуру-модератор
Гуру-модератор

Зарегистрирован:
Чт, окт 20 2005, 08:45
Сообщения: 1651
Пол: Мужской
Можно обойтись без 3-х счетов, можно в конце концов обойтись без 4-х счетов(разумеет зависит от производства), но вот без 2-х...а где тогда учитывать незавершенку? И опять же попередельный метод будет неприменим....


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проводка согласования CO/FI
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 11:30 
Менеджер
Менеджер

Зарегистрирован:
Пн, июн 30 2008, 17:16
Сообщения: 690
2dante14
Вот и я про то же.
2All (методологический вопрос)
Скажите, пожалуйста, кто знает как в иностранных государствах обходятся без 20-х счетов? В чём у них принципиальная разница от РСБУ, ведь, как я понимаю, они не делают в конце периода вручную проводки на основе самописных отчётов с 39-х счетов. Или я не прав? Если не прав, то почему в SAP нет стандартных механизмов такого согласования?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проводка согласования CO/FI
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 10:03 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пн, ноя 10 2008, 13:48
Сообщения: 51
dante14 написал:
а где тогда учитывать незавершенку?

на МВЗ :)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проводка согласования CO/FI
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 10:04 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пн, ноя 10 2008, 13:48
Сообщения: 51
Olla5 написал(а):
Например, на основании отчета в пэнтере, руками после всех распределений и циклов :-)

Через ОУРы или расчет закзов на ОСЧ красивее :)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проводка согласования CO/FI
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 16:46 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, дек 24 2008, 10:39
Сообщения: 16
hawk123 написал(а):
Olla5 написал(а):
Например, на основании отчета в пэнтере, руками после всех распределений и циклов :-)

Через ОУРы или расчет закзов на ОСЧ красивее :)

Если есть проводка с МВЗ на заказ и они принадлежат разным счетам, то эту проводку приходится рисовать в пэйнтере.

А как это через ОУРы сделать?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проводка согласования CO/FI
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 16:47 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, дек 24 2008, 10:39
Сообщения: 16
там есть настройка деривации. Через неё?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Didrih


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB