Текущее время: Пн, авг 04 2025, 12:49

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 16:07 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пт, ноя 10 2006, 13:54
Сообщения: 66
Дело в том что как с авансам от покупателей не получится. Т.к. мы не имеем права выделять НДС до получения счет-фактуры на аванс от поставщика, т.е. во время выплаты аванса. Мы можем сделать это только при получ сч-ф, что это за действие в системе будет - несовсем понятно. Пока мне представялется проводка с 4мя счетами, три из ниж которые - технические.

Выплата аванса поставщику

Dt 60 Ct 51 – 118 rub – техн код НДС (0)

Получение счет-фактуры на аванс от поставщика
Dt 19 Ct 60* – 18 rub – код НДС по авансам (видимо с указанием Кредитора с техн контр счета и дебетом технического балансового)

Перенос НДС
Dt 68 – Ct 19 - код НДС по авансам на целевой

Поступление акт и фактуры от поставщика
Dt 30 – 100 rub
Ct 60 – 118 rub
Dt 19 – 18 rub – реальный код НДС

Выравнивание аванса и поставки
Dt 60 – Ct 60 – 100 rub

Восстановление НДС
Dt 19 – Ct 68 - код НДС по авансам на целевой - возврат

Перенос НДС
Dt 68 – Ct 19 – реальный код НДС на целевой

Если идеи? Как узнать когда и что по этому поводу надумает САП?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 16:13 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, сен 22 2004, 14:03
Сообщения: 163
что-то меня смущает вторая проводка 60* - Контрольный (?) технический...
и потом, в таком теоретически правильном варианте, по-моему полное отсутствие автоматизации.. :(


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 16:24 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Чт, ноя 02 2006, 15:28
Сообщения: 22
А куда, простите, денутся, в вашем случае 18р которые возникли при первой проводке?:)
Да, друзья, я вот тоже уже голову сломала, на счет какой-либо автоматизации данного процесса:(


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 16:25 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Чт, ноя 02 2006, 15:28
Сообщения: 22
Прошу прощение, куда денутся поняла..


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 16:59 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, мар 02 2006, 10:36
Сообщения: 431
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Эх господа... не забывайте пожалуйста что основной принцип нашей системы бух учета - привязка к первичным документам, по сему, вот увидите, что вычет будет делаться и на сумму НДС накрученную на аванс (будет указана в фактуре по авансу) (в корреспонденции с 76 сч.), и на всю сумму НДС которая будет указана во входящей фактуре (реальной фактуре), и в том же периоде в котором вы приняли фактуру, вы должы провести проводку по восстановлению ранее принятого к вычету НДС с аванса (в корреспонденции с 76 сч.).
2 позиции в книге покупок, одна в книге продаж.
Вот только одно но - ждите изменения формы декларации.

_________________
I've never been clever...because I need it never ...


Последний раз редактировалось LuterRed Ср, дек 10 2008, 19:01, всего редактировалось 1 раз.

Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 17:03 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Чт, ноя 02 2006, 15:28
Сообщения: 22
Есть еще одна идея:
Платим поставщику аванс:
Дт 60 118 р Кт 51 118р
Получаем фактуру на аванс:
Дт 68 Кт 76 18р (обратите внимание не 19-ый счет ставим)

Поступление реальной фактуры от поставщика на оказанные услуги:
Дт 32 100р Кт 60 118р
Дт 19 18р

Запускаем 26 прогу.
Дт 68 18р Кт 19 18р

Восстановление НДС с аванса
Дт 76 18р Кт 68 18р.

Теперь нужно понять... В какой момент сделать восстановление. Как определить его автоматически...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 18:15 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Вт, ноя 29 2005, 22:07
Сообщения: 198
Восстановление можно сделать автоматически в момент перерасчета исходящего аванса по аналогии со входящим авансом...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 18:26 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Чт, ноя 02 2006, 15:28
Сообщения: 22
ну, я, к примеру, аналогию не вижу.
так как проводка Дт68 Кт76 делается отдельно в момент поступления фактуры на аванс. А не в момент авансового платежа...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 18:35 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Вт, ноя 29 2005, 22:07
Сообщения: 198
Как вариант, можно при проведении исходящего аванса сделать автоматически проводку:
Д19 - К60-2-2 на сумму НДС, и при поступлени сч/ф на аванс от поставщика, 26-й программой перекинуть НДС на 68 счет:
Д 68-2 - К 19 на сумму НДС.
При перерасчете аванса автоматически делается проводка:
Д 60-2-2 - К 19 на сумму НДС и далее, 26-й программой, аналогично 1-му шагу сделать проводку Д 19 - К 68-2

Правда этот вариант использует 19 счет, что усложняет реализацию...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 19:03 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Чт, ноя 02 2006, 15:28
Сообщения: 22
нет, надо делать с 76 счетом. Так как, если на аванс не выставили фактуру, то она и должна попасть в декларацию в авансы. А вот если выставили, то данную сумму надо отразить там, где в дальнейшем будет отражена реальная фактура.. И тут тоже затык.. То есть надо однозначно предусмотреть связку фактуры на аванс с самим авансовым платежом...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 19:29 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Вт, ноя 29 2005, 22:07
Сообщения: 198
Не совсем понятно, какая связь между 76-м счетом и попаданием в декларацию по НДС...
Кроме того, пока мы не получим сч/ф на аванс, НДС к вычету не пойдет и, следовательно, не попадет в декларацию...
Разъяснений по поводу заполнения декларации по НДС в данном случае пока не поступило. Скорее всего, как подметил LuterRed, в нее будут внесены изменения.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 22:53 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пт, апр 14 2006, 08:59
Сообщения: 77
А может по примеру Украины. НДС в Украине считается по первому из событий(или оплата или отгрузка)
Если переложить на рос.проводки то примерно так
Первый период
1. Аванс кредитору
Д-т 62.1 аванс К-т 51
Д-т 19.1 НДС К-т 76 НДС с авансов
2. В этом же периоде отражаем в книге покупок НДС по авансам
Д-т 68 К-т 19.1
Второй период
1. Фактура
Д-т 32 К-т 62.2 расчеты
Д-т 19.1 НДС
3. Переносим в книгу покупок по фактуре
Д-т 68 К-т 19.1
3. Сторнируем (т.е корректировка документа прошлого периода в следующем) корректировка для книги продаж
К-т 19.1 Д-т 68
4. Выравнивание
Д-т 62.2 расчеты К-т 62.1 авансы
Д-т 19.1 НДС К-т 76.1 НДС аванс тех.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 10:22 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Вт, ноя 29 2005, 22:07
Сообщения: 198
В целом схема неплохая, но есть замечания:
Цитата:
2. В этом же периоде отражаем в книге покупок НДС по авансам

мы не можем принять НДС к вычету без сч/фактуры...
Цитата:
3. Сторнируем (т.е корректировка документа прошлого периода в следующем) корректировка для книги продаж

если речь идет о доп.листе книги продаж, то это не совсем корректно, т.к. обратная проводка делается по факту документов на поставку от поставщика, с соответствующей датой


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 13:09 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пт, апр 14 2006, 08:59
Сообщения: 77
А как иначе учесть НДС к вычету и восстановить при оприходовании товара? Что по вашему означает вот этот НДС к вычету, как не перенос с 19 счета 68. И обратно при оприходовании товара.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 16:24 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, май 11 2006, 10:41
Сообщения: 233
САП СНГ обещали к концу недели выпустить решение. :)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB