Текущее время: Пн, авг 04 2025, 18:49

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Перерасчет между БЕ из командировок
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 12:49 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Чт, июн 16 2005, 13:52
Сообщения: 83
Перерасчет между БЕ из командировок
В командировке затраты отнесены на затраты БЕ отличной от БЕ кредитора(сотрудника).
Создается два документа через перерачетные счета между БЕ.
Перерасчетные счета не предусматривают проводку с кодом НДС, но система выдает ошибку FS217 БСч 579100 0111 не допускает налога, XD недопустим. Что можно сделать?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 13:25 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, мар 14 2007, 14:38
Сообщения: 127
Откуда: Москва
Так Вам надо выделять НДС?
Как настроен Балансовый счёт?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 13:32 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Чт, июн 16 2005, 13:52
Сообщения: 83
Коды НДС отражаются на счетах затрат, а на перерасчетных счетах они не нужны.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 14:03 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, мар 14 2007, 14:38
Сообщения: 127
Откуда: Москва
Так система Требует выделить НДС?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 14:23 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Чт, июн 16 2005, 13:52
Сообщения: 83
Да, система хочет заполнить поле Код НДС по перерасчетному счету, на котором это поле закрыто.
Если делать такую же проводку руками через F-20, она такой ошибки не выдает и все проводит. Если делаем Перенос из командировок в FI, то в БЕ кредитора(сотрудника) по перерасчетному счету между БЕ система хочет указать код НДС. Нужно чтобы по этому счету НДС не было.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 14:24 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, мар 02 2006, 10:36
Сообщения: 431
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Надо на счете 579100 в БЕ 0111 поставить налоговую категорию * и галку возможна проводка без НДС.

_________________
I've never been clever...because I need it never ...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 14:57 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Чт, июн 16 2005, 13:52
Сообщения: 83
Я так не хочу, система в этом случае Код НДС ставит (даже в F-02), а мне не надо.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 15:23 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, мар 14 2007, 14:38
Сообщения: 127
Откуда: Москва
Что значит, система ставит?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 10:50 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Чт, июн 16 2005, 13:52
Сообщения: 83
Попробую расписать еще подробнее, в надежде, что правда помогут.
В Учете командировок настроены виды расходов и к каждому указан свой Код НДС. К виду расходов присвоен вид оплаты и через вид оплата соответствующий счет ГК, по которому должна пройти проводка при переносе в Учет и отчетность. Если затраты отнесены на БЕ отличную от БЕ кредитора (сотрудника), то возникают перерасчетные счета между БЕ. На этих счетах закрыто поле для Кода НДС, так надо. И система выдает ошибку, т.к. хочет проставить по этим счетам Код НДС. Понятно, что если поле открыть, то ошибки не будет, но по перерасчетным счетам пройдет Код НДС, а так не надо.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 16:42 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вт, ноя 25 2008, 16:35
Сообщения: 3
Попробуйте использовать badi TRIP_POST_FI, метод MODIFY_PTRV_DOC_TAX. Кажется, он выполняется до проверок..


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB