Текущее время: Сб, авг 02 2025, 22:21

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 08:34 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Чт, апр 03 2008, 11:11
Сообщения: 2
Irina-FI
Если можно мне тоже вышлите инструкцию на esaid@mail.ru


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 18:35 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пн, окт 29 2007, 16:37
Сообщения: 181
Подскажите, пожалуйста, как можно в модуле сбыта создать документ фактуры, у которого даты документа и проводки были бы различны (попадание информации в доп. лист)?
Ситуация такова. Иногда договора аренды вводят в систему в текущем месяце, несмотря на то, что они датируются предшествующим. Требование бухгалтерии - необходимо провести документ фактуры маем (например), но чтобы было видно, что он относится к апрелю. Это вполне соответствует САПовским ЦУ, относящимся к доп. листам.
Проблема только одна - я никак не могу понять, КАК же это сделать. :oops: Перепробовала все комбинации в ТА VF01. Не идет. :( Либо все апрелем, либо обе даты в мае.
Может быть я что-то не так понимаю...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 05:23 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, мар 16 2005, 12:32
Сообщения: 154
Откуда: Че
Пол: Мужской
По вопросу фактур SD-FI: EXIT_SAPLV60B_002, XACCIT выручит всегда... :D


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 09:41 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Вт, ноя 29 2005, 22:07
Сообщения: 198
Цитата:
Mimino: Подскажите, пожалуйста, как можно в модуле сбыта создать документ фактуры, у которого даты документа и проводки были бы различны (попадание информации в доп. лист)?

Мы сделали через замещение, но при этом потребовалась небольшая разработка...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 10:34 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пн, окт 29 2007, 16:37
Сообщения: 181
Жаль... Надеялась, что все и так обойдется :oops:

Попробовала вариант удаления фактуры, проведенной апрелем в мае (дата документа - апрель, дата сторно-проводки - май). Зашла в заголовок финансового документа, внесла ссылку на корректируемый документ, сохранила. Этот документ сторно не отражается в книге продаж вообще. Т.е. не то что дополнительный лист, даже в основном не выводит. :oops: То ли у меня руки не из нужного места... :?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 10:41 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Вт, ноя 29 2005, 22:07
Сообщения: 198
Цитата:
Попробовала вариант удаления фактуры, проведенной апрелем в мае (дата документа - апрель, дата сторно-проводки - май). Зашла в заголовок финансового документа, внесла ссылку на корректируемый документ, сохранила. Этот документ сторно не отражается в книге продаж вообще. Т.е. не то что дополнительный лист, даже в основном не выводит.

Опиши по-подробнее, как ты создавала документ сторно (вид документа, тип сторно,...), в какое поле внесла ссылку на исходный сч/ф и какую именно ссылку...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 11:02 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пн, окт 29 2007, 16:37
Сообщения: 181
Первоначальный документ (RV) - создан апрелем. Сторно через ТА VF11. Дата фактуры - маем. Получила документ сторно (вид S0). BKPF-BLDAT апрель, BKPF-BUDAT - май. Период проводки май. Зашла в заголовок и внесла в BKPF-BKTXT ссылку на первоначальный (корректируемый) документ. Сохранила. Фсе!

Причем, проблема возникает только с фактурами, которые формируются при фактурировании сбытовых документов. Та же операция, проведенная через финансы (FB70) с последующим сторно прошла на ура.

Интересно то, что в документах к ERP 2005, касающихся непосредственно доп. листов, речь идет об исходящих фактурах. Но я не вижу упоминания, где будут формироваться эти фактуры - непосредственно при проводке FI или при фактурировании из SD.

Проблема в том, что заказчика проводка FI не устроит. :cry:


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 11:15 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Вт, ноя 29 2005, 22:07
Сообщения: 198
Проверь документ сторно: если он сделан красным сторно, то он может не попадать в книгу продаж...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 11:30 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пн, окт 29 2007, 16:37
Сообщения: 181
Увы, не красное.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 11:41 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Вт, ноя 29 2005, 22:07
Сообщения: 198
У нас, для того, чтобы корректирующий документ попадал в книгу продаж, мы его делаем как кредитовое авизо, т.е. если сторно происходит в другом налоговом периоде нежели создание сч/ф, используется другая бизнес-операция...

Могу предположить, что книга продаж смотрит поле BKPF-STBLG в анализируемом документе...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 17:27 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, июн 21 2006, 09:18
Сообщения: 183
Подскажите, пож-ста, как правильно заполнить документ сторно переноса НДС (Д19 К68), чтобы этот документ сторно попал в доп.лист.?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 19:26 
Директор
Директор

Зарегистрирован:
Вт, сен 25 2007, 09:47
Сообщения: 943
Пол: Мужской
sunshine написал(а):
Подскажите, пож-ста, как правильно заполнить документ сторно переноса НДС (Д19 К68), чтобы этот документ сторно попал в доп.лист.?

поле "ТекстЗглДокум" (BKPF-BKTXT) документа сторно переноса налога должно быть заполнено номером сторнируемой фактуры плюс год. Т.е. если сторнируете фактуру 1000001 2007 года, то в документ сторно налога в текст заголовка надо написать 1000000012007


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 09:48 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, июн 21 2006, 09:18
Сообщения: 183
Спасибо.
1) Только я сторнирую не саму фактуру, а документ переноса налога.
Текст заголовка документа сторно я заполняю номером сторнируемого переноса+год. Хотя даже если не заполнять все равно в доп. листы это сторно попадает. Возможно контроль стоить не уровне STBLG -док.сторно?

2) Нам нужно сторнировать этот перенос обычной обратной проводкой, то есть без признака красного сторно. Целевой код НДС -BC в таблицах T007K и T007L в группе RUR заполенен без указания Дт (S)и Кт (H), то есть в столбце "сальдо"-пусто. Верно ли это?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 10:48 
Директор
Директор

Зарегистрирован:
Вт, сен 25 2007, 09:47
Сообщения: 943
Пол: Мужской
1) книжке покупок пофиг, что вы не сторнируете фактуру. Чтобы в ней что-то произошло, нужно сторнировать именно документ переноса налога. но в книжке-то у вас данные должны появиться по фактуре, а не по системному документу переноса налога. Поэтому текст заголовка нужно заполнять номером фактуры + год.

2) тут я не знаю:)
sunshine написал(а):
Спасибо.
1) Только я сторнирую не саму фактуру, а документ переноса налога.
Текст заголовка документа сторно я заполняю номером сторнируемого переноса+год. Хотя даже если не заполнять все равно в доп. листы это сторно попадает. Возможно контроль стоить не уровне STBLG -док.сторно?

2) Нам нужно сторнировать этот перенос обычной обратной проводкой, то есть без признака красного сторно. Целевой код НДС -BC в таблицах T007K и T007L в группе RUR заполенен без указания Дт (S)и Кт (H), то есть в столбце "сальдо"-пусто. Верно ли это?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 10:59 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, июн 21 2006, 09:18
Сообщения: 183
1) По первому пункту я понимаю, что хочешь сказать.

Для эксперимента я не указываю в тексте вообще никакой "номер+год" и в доп.лист после сторно "Переноса НДС" сама фактура попадает корректно с минусом.
То есть, связь "сторно переноса"-> "переноса"> "самой фактуры" идет через поле Ссылка (фактура) в переносе НДС, которые автоматом заполняет 26 прога. Видимо поэтому корректно попадает сама фактура в доп.лист.

Просто в описание написано в документе сторно указывать номер сторнируемого документа, а я сторнирую не фактуру, а перенос.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB