Текущее время: Вс, авг 24 2025, 11:43

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Доверительное управление
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 17:58 
Менеджер
Менеджер

Зарегистрирован:
Чт, фев 24 2005, 18:37
Сообщения: 530
ОС передаются в доверительное управление. В системе должны сформироваться проводки:
Д79 - К01
Д02 - К79

На 79 счете ОС амортизироваться не будут.

Но в любой момент ОС могут быть возвращены на 01 счет и должны продолжить амортизировать.

Каким образом правильнее реализовать эту схему?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Доверительное управление
СообщениеДобавлено: Сб, дек 30 2006, 00:27 
Менеджер
Менеджер
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, янв 24 2005, 16:22
Сообщения: 749
Пол: Мужской
Trisha написал(а):
ОС передаются в доверительное управление. В системе должны сформироваться проводки:
Д79 - К01
Д02 - К79

На 79 счете ОС амортизироваться не будут.

Но в любой момент ОС могут быть возвращены на 01 счет и должны продолжить амортизировать.

Каким образом правильнее реализовать эту схему?


не вполне понятно каким образом будет продолжаться амортизация: от какой суммы и какого срока?

пусть средство имело исходный срок эксплуатации 5 лет и стоило 5.000, после года эксплуатации было на 2 года передано в управление, а потом возращено, что получится? :
после года эксплуатации амортизация составила 4.000, когда возращено, то
1) можно считать, что оно в этот период амортизировалось, поэтому остался срок в 2 года и стоимость в 2.000
не амортизировалось,
2) но срок не продяется и надо за 2 года амортизировать 4.000
3) срок был увеличен и за 4 года амортизировать 4.000
4) амортизацию за 2 года управления надо начислить, но на какой-нибудь технический счет, а продолжить 2 года с 2.000
5) какой-то еще вариант

чем точнее сформулируем эффект с точки зрения системы, тем проще его будет настроить

_________________
Счастье есть!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Доверительное управление
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 19:16 
Менеджер
Менеджер

Зарегистрирован:
Чт, фев 24 2005, 18:37
Сообщения: 530
Разобрались со схемой - остался только 1 вопрос - можно ли для ОС изменить сумму начисленной амортизации без проводок:

- для ОС в доверительном управлении амортизацию начисляет сторонняя организация и по факту сообщает.
- у нас проводок никаких быть не должно, но проведенную амортизацию тем не менее мы должны учесть.


Как это можно реализовать в FI-AA?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 19:22 
Модератор
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, авг 31 2004, 16:41
Сообщения: 616
Пол: Женский
А что значит учесть амортизацию но не проводить проводок? Просто вести суммы?
Можно создать отдельный класс для таких ОС и начислять там амортизацию на технические счета.
Можно область оценки отдельную создать, без проводок в ГК. И специальным видом движения суммы туда проводить. Их нигде, кроме АА видно не будет.

_________________
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 21:26 
Менеджер
Менеджер

Зарегистрирован:
Чт, фев 24 2005, 18:37
Сообщения: 530
Lys написала:
А что значит учесть амортизацию но не проводить проводок? Просто вести суммы?
Можно создать отдельный класс для таких ОС и начислять там амортизацию на технические счета.
Можно область оценки отдельную создать, без проводок в ГК. И специальным видом движения суммы туда проводить. Их нигде, кроме АА видно не будет.


Да именно - просто учесть, что амортизация уже начислена в таком-то размере.... То есть сторонняя организация ее начислила - а мы при получении ОС облатно должны это просто учесть :wink:

Класс и так у нас для них отдельный - на счет тех. счетов конечно думала - но а потом куда с них суммы девать - просто оставлять висеть???


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 12:15 
Менеджер
Менеджер

Зарегистрирован:
Чт, фев 24 2005, 18:37
Сообщения: 530
Lys написала:
А что значит учесть амортизацию но не проводить проводок? Просто вести суммы?
Можно создать отдельный класс для таких ОС и начислять там амортизацию на технические счета.
Можно область оценки отдельную создать, без проводок в ГК. И специальным видом движения суммы туда проводить. Их нигде, кроме АА видно не будет.



Может можно запретить для класса ОС проводку амортизации в ГК???


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 14:12 
Модератор
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, авг 31 2004, 16:41
Сообщения: 616
Пол: Женский
Просто для класса вы это не сделаете. Настройка делается на уровне области оценки.
А чем вам не нравятся технические счета - они на то и технические, чтобы о них не волноваться.

_________________
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 14:19 
Менеджер
Менеджер

Зарегистрирован:
Чт, фев 24 2005, 18:37
Сообщения: 530
Lys написала:
Просто для класса вы это не сделаете. Настройка делается на уровне области оценки.
А чем вам не нравятся технические счета - они на то и технические, чтобы о них не волноваться.


да уж - по всей видимости так и придется в итоге сделать :))) Что-то больше ничего интересного в голову не приходит...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 14:31 
Менеджер
Менеджер

Зарегистрирован:
Чт, фев 24 2005, 18:37
Сообщения: 530
Lys написала:
Просто для класса вы это не сделаете. Настройка делается на уровне области оценки.
А чем вам не нравятся технические счета - они на то и технические, чтобы о них не волноваться.



Кстати, а на тех. счетах сальдо не обязательно должно быть нулевым?
:?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 14:39 
Модератор
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, авг 31 2004, 16:41
Сообщения: 616
Пол: Женский
Нет конечно. Они же технические, они не входят ни в баланс, никуда.
А по факту если вы заведете два технических счета - один вместо 02, один вместо 32, то по ним взятым вместе сальдо и будет нулевое, как следствие принципа двойной записи.

_________________
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 15:54 
Менеджер
Менеджер

Зарегистрирован:
Чт, фев 24 2005, 18:37
Сообщения: 530
Lys написала:
Нет конечно. Они же технические, они не входят ни в баланс, никуда.
А по факту если вы заведете два технических счета - один вместо 02, один вместо 32, то по ним взятым вместе сальдо и будет нулевое, как следствие принципа двойной записи.


Да - теоретически это абсолютно верно. Спасибо!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 10:46 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, авг 25 2004, 07:36
Сообщения: 282
Пол: Мужской
Добрый день.
Подскажите как у Вас это реализовано:

Было создано ОС в классе 1:
Дт 01 Кт 08 60000 р.
далее оно амортизировалось
Дт 32 Кт 02 15000 р.

После это ОС передают в дов.управление:
Дт 79 Кт 01 60000
Дт 02 Кт 79 15000

Тут же вопрос: вы настроили вид движения для перемещения?
Создаете класс 2 и на него делаете перемещение?

Дальше этот ОС нам возвращают
Дт 01 Кт 79 60000
Дт 79 Кт 02 45000

Опять же - каким видом движения это реализовано?

Вы хотите на технических счетах отдельного класса учитывать амортизацию (этих 30000 р.)?

Вообще поподробнее опишите что делаете.

_________________
Katy


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 18:11 
Менеджер
Менеджер

Зарегистрирован:
Чт, фев 24 2005, 18:37
Сообщения: 530
katy написал:
Добрый день.
Подскажите как у Вас это реализовано:

Было создано ОС в классе 1:
Дт 01 Кт 08 60000 р.
далее оно амортизировалось
Дт 32 Кт 02 15000 р.

После это ОС передают в дов.управление:
Дт 79 Кт 01 60000
Дт 02 Кт 79 15000

Тут же вопрос: вы настроили вид движения для перемещения?
Создаете класс 2 и на него делаете перемещение?

Дальше этот ОС нам возвращают
Дт 01 Кт 79 60000
Дт 79 Кт 02 45000

Опять же - каким видом движения это реализовано?

Вы хотите на технических счетах отдельного класса учитывать амортизацию (этих 30000 р.)?

Вообще поподробнее опишите что делаете.



Решила делать так:
1. Создали новый класс ОС 79*
2. При передаче ОС в ДУ - на карточку ОС в классе 79* делаем перемещение.
3. При возврате ОС из ДУ на карточку 01 * делаем перемещение.
4. Доначисляем амортизацию на карточку счета 01 видом движения 7*:
Д79* - К02 (на сумму амортизации, проведенной в ДУ) (ОС у нас старое - так как ДУ>5 лет).

Что думаете по поводу такой схемы?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 15:31 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, авг 25 2004, 07:36
Сообщения: 282
Пол: Мужской
Привет.

Ну схема хорошая.
На карточке 79* мы ничего не начисляем??
или начислять амортизацию на технические счета?

И надо, чтобы эти ОСы не попадали в расчет налога на имущество. Считать его должно то предприятие (ДУ), а платить мы.

И потом, получается надо доначислить амортизацию, а потом опять перемещать на ОС на 01* счете?

_________________
Katy


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 16:01 
Менеджер
Менеджер

Зарегистрирован:
Чт, фев 24 2005, 18:37
Сообщения: 530
katy написал:
Привет.

Ну схема хорошая.
На карточке 79* мы ничего не начисляем??
или начислять амортизацию на технические счета?

И надо, чтобы эти ОСы не попадали в расчет налога на имущество. Считать его должно то предприятие (ДУ), а платить мы.

И потом, получается надо доначислить амортизацию, а потом опять перемещать на ОС на 01* счете?


1. начислять амортизацию на технические счета.
нет - амортизация на 79 начисляться не будет
2. проводку амортизации будет сделана после возврата из ДУ спец. ВДВ корректировки амортизации на 79 счет (К02 - Д79) уже для карточек на 01 счете.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB