Текущее время: Вт, июл 22 2025, 22:14

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: НДС с суммовых разниц
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2004, 15:29 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, окт 28 2004, 14:32
Сообщения: 32
Поделитесь пожалуйста опытом учета НДС с суммовых разниц. Мы предполагаем реализовать стандартную схему автоматического расчета и проводки НДС при выравнивании 19, 76 счетов в УЕ. Но при этом в документе выравнивания не проставляются коды налога и, соответственно НДС с суммовых не попадает в стандартные книги покупок / продаж. Что можно сделать - дописать книги или насильно проставить в документе выравнивания коды НДС каким-нибудь замещением...?
У кого есть какое мнение и опыт?
Спасибо.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 13:41 
Гость
1. Списывать автоматически при выравнивании платежа и счета (доп. настройка в БЕ) на БСч 16, 90. В конце периода проводку на 68-й с базой по 16, 90.

2. Просто довыставить фактуру в рублях на разницу и далее общим порядком...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 14:41 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, окт 28 2004, 14:32
Сообщения: 32
Я, наверное, непонятно вопрос задала.
Мы реализуем предлагаемое SAP решение (одно из), описанное в документации по нестандартным ситуациям к 25 программе.
Все отлично: при выравнивании счета 60 суммовая разница идет на 91 (так наши аудиторы оговорили), при прогоне 25 программы с выравниванием 19 счета НДС с суммовой разницы автоматически проводится на 91 (другой субсчет).
Проблема в том, что этот НДС с суммовой не попадает в книги. И вообще, получается что суммовая и НДС с неё проводятся в двух совершенно различных фишных документах - как фактуру на суммовую печатать, опять-же?
Неужели никто такое решение не делал?!
Посоветуйте чего-нибудь разумное...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 16:17 
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, сен 01 2004, 09:12
Сообщения: 2312
Откуда: Москва
Пол: Мужской
trexx 46C написал(а):
2. Просто довыставить фактуру в рублях на разницу и далее общим порядком...


На одном из проектов мы так и сделали:
Разработали аналог транзакции выравнивания, в которой выбираем счет и платеж. Расчитываются суммовые разницы и проводится дополнительный счет (копия оригинального, но с заменой счетов и кода НДС).
Далее идет автоматическое выравнивание всех 3 документов в руб.

И все везде есть. Но программа емкая.
Можно просто ограничиться простой проводкой допсчета вручную.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 19:31 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, окт 28 2004, 14:32
Сообщения: 32
Наши бухгалтера вручную не хочут :)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 07:50 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Чт, ноя 04 2004, 12:01
Сообщения: 68
Откуда: 4.6С
Юля написал(а):
Наши бухгалтера вручную не хочут :)


какие балаванные бухгалтера ;)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB