Текущее время: Ср, май 14 2025, 06:13

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Правила форума


ВНИМАНИЕ!

Вопросы по исходящим поставкам - сюда



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Сторно с\ф не в том периоде
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 13:37 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, сен 21 2005, 12:18
Сообщения: 14
День добрый

Итак, была создана счет-фактура за поставленные товары в августе, а сторнирована она в сентябре
Соотвественно счет выручки за август завышен, что мягко говоря не устраивает бухгалтерию

Что можно сделать в данной ситуации??


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 15:29 
Модератор
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, окт 19 2004, 10:13
Сообщения: 141
Откуда: Moscow
Вариант 1. Фактуру нужно и можно было сторнировать августом, но нечаяно получилось сентябрем, а отчетность за август еще не сдана и период не закрыт. Придется ввести две фактуры в FI: августом фактуру сторно, а сентябрем прямую, в итоге и в августе и в сентябре будет 0.

Вариант 2. Август был закрыт и проводки и отчетность была уже сдана. Если бухи будут пересдавать "отчетность", то делаем тоже что и в варианте 1, если же не собираются, то оставляем все как есть. Мало ли когда ошибки всплывут, могут и через 3-4 месяца выявляться, никто же в этом случае не сдает отчетность заново. Проводят тем периодом, когда обнаружилось несоответствие.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 16:24 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, сен 21 2005, 12:18
Сообщения: 14
Как раз вариант 1: и август еще до сих пор не закрыт

Но вот как ввести сторно августом?
Если ввести фактуру сентябрем, то при сторнировании датой ранее чем фактура, не создается бух.документ. И при попытке деблокировать фактуру сторно для FI, ругается что сторнировать фактуру можно только датой той же что и фактура, либо позже, но не раньше.

По крайней мере у нас так. Может можно как то все таки фактуру ввести сентябрем, а сторно августом. Поделитесь знаниями, пожалуйста
А то меня бухгалтерия скоро съест :cry:


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 16:42 
Модератор
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, окт 19 2004, 10:13
Сообщения: 141
Откуда: Moscow
JuV написал(а):
Как раз вариант 1: и август еще до сих пор не закрыт

Но вот как ввести сторно августом?
Если ввести фактуру сентябрем, то при сторнировании датой ранее чем фактура, не создается бух.документ. И при попытке деблокировать фактуру сторно для FI, ругается что сторнировать фактуру можно только датой той же что и фактура, либо позже, но не раньше.


Я же говорю, нужно ввести две чисто эфайные фактуры и руками проставить там нужные коды проводок, суммы и индикатор красного сторно. В августе ручками ввести FI фактуру как бы "сторно", а в сентябре как бы "прямую". На цифрах:

У вас сейчас выручка некорректна на следующие суммы
Август +100
Сентябрь -100

Вводите документы
Август -100
Сентябрь +100

В итоге имеем
Август 0
Сентябрь 0


В ссылке, присвоениях и текстах этих бухг. документов можно прописать номер исходной сбытовой фактуры из-за которой все заварилось :) Это решит проблему корректности суммы выручки в обоих месяцах.


JuV написал(а):
Может можно как то все таки фактуру ввести сентябрем, а сторно августом. Поделитесь знаниями, пожалуйста


Насколько я знаю нет :(


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 17:16 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, сен 21 2005, 12:18
Сообщения: 14
Ну да, прямые проводки
Вот только делая проводку по счету выручки выдается сообщение "Счет 90* требует соотвествующей учету затрат контировки", я пытаюсь ввести ОбъектУчетаРезультатов, но опять выдается ошибка "Заполните схему учета результатов FI"

Я так понимаю, нужно что-то в контролинге изменять?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб, сен 16 2006, 17:42 
Модератор
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, окт 19 2004, 10:13
Сообщения: 141
Откуда: Moscow
JuV написал(а):
Ну да, прямые проводки
Вот только делая проводку по счету выручки выдается сообщение "Счет 90* требует соотвествующей учету затрат контировки", я пытаюсь ввести ОбъектУчетаРезультатов, но опять выдается ошибка "Заполните схему учета результатов FI"

Я так понимаю, нужно что-то в контролинге изменять?


Нам эфайщик помог ввести документ, когда такое приключилось :)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 14:06 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, сен 21 2005, 12:18
Сообщения: 14
Проблему решили так: создали фактуру вида кред.авизо (кредит мемо) в августе и сторнировали ее сентябрем. В итоге счет выручки выровнялся


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 14:17 
Модератор
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, окт 19 2004, 10:13
Сообщения: 141
Откуда: Moscow
JuV написал(а):
Проблему решили так: создали фактуру вида кред.авизо (кредит мемо) в августе и сторнировали ее сентябрем. В итоге счет выручки выровнялся


Ну это еще красивее чем я предлагал :) Получилось, что и в сбыте все ровненько!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB