JuV написал(а):
Как раз вариант 1: и август еще до сих пор не закрыт
Но вот как ввести сторно августом?
Если ввести фактуру сентябрем, то при сторнировании датой ранее чем фактура, не создается бух.документ. И при попытке деблокировать фактуру сторно для FI, ругается что сторнировать фактуру можно только датой той же что и фактура, либо позже, но не раньше.
Я же говорю, нужно ввести две чисто
эфайные фактуры и руками проставить там нужные коды проводок, суммы и индикатор красного сторно. В августе ручками ввести FI фактуру как бы "сторно", а в сентябре как бы "прямую". На цифрах:
У вас сейчас выручка некорректна на следующие суммыАвгуст +100
Сентябрь -100
Вводите документыАвгуст -100
Сентябрь +100
В итоге имеемАвгуст 0
Сентябрь 0
В ссылке, присвоениях и текстах этих бухг. документов можно прописать номер исходной сбытовой фактуры из-за которой все заварилось

Это решит проблему корректности суммы выручки в обоих месяцах.
JuV написал(а):
Может можно как то все таки фактуру ввести сентябрем, а сторно августом. Поделитесь знаниями, пожалуйста
Насколько я знаю нет
