Всем доброго дня !
Прошу прощения, возможно вопрос для ветки ММ, но, как по мне, ближе все же к FI
В заголовке заказа на приобретение в иностранной валюте проставлен курс (кстати если кто знает откеда он берется напишите - на дату заказа ничего подобного в таблице курсов нет

).
Проблема заключается в том, что при поступлении на склад, а далее и при фактурировании пересчет в валюту БЕ идет именно по этому курсу, а не по курсу на дату проводки.
Как побороть ???
ЗЫ: старшие товарищи подсказали посмотреть в сторону SPRO ... -> Основные параметры финансов -> БЕ -> Паралельные валюты -> Определение дополнительных внутренних валют. Мол есть там настройка "Вид даты пересчета" - поставить дату проводки. Но настройка 1-й внутренней валюты там серая и изменить не получается
