Текущее время: Ср, май 14 2025, 18:29

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Правила форума


ВНИМАНИЕ!

Вопросы по исходящим поставкам - сюда



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: МСФО. Метод начисления.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 09:40 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Ср, апр 20 2005, 06:15
Сообщения: 38
Откуда: Kazakhstan, Astana
Всем доброго времени суток!
Переходим на МСФО.
5-ого числа следующего месяца должен быть готов баланс. К этому времени не все документы отпуска и счета-фактуры готовы. Следовательно нужно создать в системе фиктивные проводки отпуска материала и дохода без НДС (с приблизительными кол-вом и суммой). Тут же сторнировать данные документы первым числом следующего месяца и, при получении фактической информации, сформировать проводку ОМ и счет-фактуру с НДС в СЛЕДУЮЩЕМ ПЕРИОДЕ.

Вопрос! Как же быть с отчетами? Не бухгалтерскими! А отчетами для мониторинга ресурсов, например. Да и сами проводки... Создавать документы в Сбыте, сторнировать их, потом снова проводить... Использовать разные виды фактур (с НДС, без НДС)... Или проводить фиктивные документы просто проводками ч/з ММ и FI? Как все это отразиться на себестоимости готовой продукции...
Вообще, ктонить сталкивался с такой вот ситуацией? Как ее лучше разрешить и каких подводных камней ждать?

P.S.: чтоб не было вопросов относительно неполной информации по движению материалов в конце месяца, поясню. По некоторым бизнес-процессам накладные и счета-фактуры от имени нашей Ко выставляет третье лицо ("Торговый дом"), поэтому доставка документов осуществляется с задержкой от 5 дней (если реализация на внутр.рынке), до 14 дней (при экспорте товаров).


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 13:41 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пн, сен 27 2004, 11:34
Сообщения: 55
Откуда: РК
Вот наша ситуация, может натолкнет и вас на что-то. Всю реализацию по БЕ1 после 24 числа мы проводим первым числом следующего месяца. А в баллансовой единице 2 проводим плановые цифры и сторнируем их 1 числом следующего месяца. Отчеты собираем используя в фактурах поле дата выполнения работ услуг, в поставках же в поле ПланОМ заносим дату реальной одгрузки.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 11:58 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Ср, апр 20 2005, 06:15
Сообщения: 38
Откуда: Kazakhstan, Astana
Да-да, про эти даты я уже думала.
У нас остро встал вопрос с докуменатми в ин.валюте.
I. Последним числом месяца (янв) проводим фиктивную фактуру с курсом (1) на дату проводки. Сторнируем ее первим числом следующего месяца (февр). Соответственно в этот день курс может поменяться.
Вопрос: какой курс брать при сторно? Я говорю - курс 1, бухгалтера - курс 2 (на дату проводки сторно).

II. В начале февр получаем фактические инвойсы за янв. Проводим их 1 февр.
Вопрос: какой курс брать? Я говорю - на дату отгрузки (что было правильным до МСФО), бухгалтера - на дату проводки.

В итоге: даже если я вытаскиваю отчеты не по дате проводок, а по фактической дате реализации (отгрузки), то в итоге - в ин.валюте все бьется, в нац.валюте - полный бред.

что есть верное решение в данной ситуации?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB