Tkamax написал:
Константин, мне не совсем понятна эта часть. Как можно создать Исходящую НН на импорт услуг, если в док-те-основании указан Кредитор?
И какие проводки у Вас при создании Акта выпол работ?
П.С. может речь идёт об экспорте услуг?
Нет. Все верно.
Бухгалтера говорят так и должно быть согласно законодательству.
Вот пример:
Сначала проводим Акт выполненных работ. Валюта проводки EURO с кодом налога PS. ( в день проводки Курс EURO 10,537172)

Когда делаем моделирование то видно, что наша базовая сумма в гривнах 45563,58 больше на 0,01коп., чем при подсчете вручную.

Потом после того как провели АВР проводим в транзакции J1UFRON на основании проведенного Акта 10/5069 от 31.12.12.проводим Налоговую накладную.
Которая отображается в налоговых обязательствах и в реестре выданных налоговых накладных.
Это пример моделирования проводки, где не видно ни базовой суммы ни суммы НДС в гривнах.

Потом через транзакцию J1UF_IN_OUT смотрим как отобразилась НН в реестре выданных НН.

И видим, что разница в 5 копеек, поскольку правильный расчет таков:
Курс 10,537172*4324,08(сумма акта) = 45563,57 база в грн.
45563,57*20% = 9112,71грн. сумма НДС
Теперь проводим такую же НН следующим числом 01.01.13 и будет она в налоговом кредите и эта НН отображаться в реестре полученных НН
Транзакция FB01 вид дкумента «TI» (входящая НН) 1) КП 40 сч. 0TAXBAS код налога S1 базовая сумма 45563,57 грн. 2) КП 50 сч. 0TAXBAS код налога D1 45563,57 грн.
Моделирование: Видно, что базовая сумма и сумма НДС правильные

Потом через транзакцию J1UF_IN_OUT смотрим как отобразилась НН в реестре полученных НН.

p.s. Тег спойлер не работает.