По первому вопросу - мы не можем делать новое создание счета, а это именно сторно документа, который уже создан. Согласно нашей учетной политики, если корректируется реализация прошлого года, то только она идет не на 901, а на 911 счета и это требование бухгалтерии. После сторно, когда выставляется новый счет, то все прекрасно, а вот само сторно - нет. По второму вопросу: особенность в том, что счет уже создан и в нем изменяют группу контировки материала или какой либо другой реквизит, от которого настроена последовательность выбора кода налога и соответственно управление копированием не подходит. Пользователь новый расчет выбирает вручную, а мы хотели бы это сделать автоматически. Т.е выставление параметра "Вид расчета цены" нужно где то вставить для определенных условий, но где?
|