Согласен. Выкладываю подробную информацию.
Профиль обновления 000999. В ракурсе ведения новых профилей обновления (V_FMUP00_N) отмечена галка только в поле "Платеж: обновление облиго на базе года", все остальные параметры пустые.
Процесс по шагам:
1. Создаю заявку на закупку вида ZNU (ЗаявкаЗакупкаПрочее) с одной позицией типа У (работа/услуга) с контировкой S (на счет). Ставлю в позиции кол-во 1 ЕР. Задаю одну работу в позиции 190000002 (Корпоративные мероприятия). Указываю контировку на ПФМ 3002* и фин.позицию 105926, автоматом проставляется контировка на 91-ый счет. Проставляю группу закупок, плановик. Присваиваю договор на услуги, подтягивается постоянный поставщик. Указываю цену брутто 100 рублей в позиции работы/услуги. Сохраняю заявку. Все ок. Создана заявка 4000017792.
2. Далее смотрю отчет по расходу бюджета (FMRP_RW_BUDCON) по обязательствам, версия 0, по ПФМ 3002* и фин.позиции 105926 из заявки.
ПФМ / фин.позиция РасходуемБюдж ИзрасходовБюдж Доступная сумма Актуальный бюджет 3002* 30000 100 29900 30000 105926 30000 100 29900 30000
Фактические отдельные позиции: Операция №СсылДокум Текст БюджетОбяз Вид суммы RMBA 4000017792 Корпоративные мероприятия 100,00 RUB 0100
Данные таблицы FMIOI: № СсылДк Т/дк СсылП СсылОперац Вид суммы Рг Год Сумма ВлтТр ПФМ ФинПозиция Оперц 4000017792 10 10 PREQ 0100 9B 2011 -100,00 RUB 3002* 105926 RMBA
3. Деблокирую заявку на закупку в ME54N. Нажимаю сохранить. Все ок.
4. Создаю заказ на поставку вида ZAK (АктВыполненныхРабот) по заявке 4000017792. Формируется позиция заказа на закупку индентичная позиции в заявке. На вкладке Поставка Индикатор поступления материала не установлен. На вкладке Счет-фактура установлен флаг Поступление счета и флаг контроля счетов на основе работ/услуг. Контировка правильная, стоит правильный ПФМ и фин.позиция. Сохраняю заказ. Создан заказ 4700042622.
5. Опять смотрю отчет по расходу бюджета по тем же параметрам что и в пункте 2.
ПФМ / фин.позиция РасходуемБюдж ИзрасходовБюдж Доступная сумма Актуальный бюджет 3002* 30000 100 29900 30000 105926 30000 100 29900 30000
Фактические отдельные позиции: Операция №СсылДокум Текст БюджетОбяз Вид суммы RMBA 4000017792 Корпоративные мероприятия 100,00 RUB 0100 RMBA 4000017792 Корпоративные мероприятия -100,00 RUB 0200 RMBE 4700042622 Корпоративные мероприятия 100,00 RUB 0100
Данные таблицы FMIOI: № СсылДк Т/дк СсылП СсылОперац Вид суммы Рг Год Сумма ВлтТр ПФМ ФинПозиция Оперц 4000017792 10 10 PREQ 0100 9B 2011 -100,00 RUB 3002* 105926 RMBA 4000017792 10 10 PREQ 0200 9B 2011 100,00 RUB 3002* 105926 RMBA 4700042622 20 10 PORD 0100 9B 2011 -100,00 RUB 3002* 105926 RMBE
6. Создаю счет-фактуру в MIRO по заказу на поставку 4700042622. Указываю флаг Расчет налога и код налога P2. Сумма 118,00 RUB. Без условия платежа (немедлен.к оплате). Сохраняю. Все ок. Создана Счет-фактура 5105654089.
7. Смотрю отчет по расходу бюджета.
ПФМ / фин.позиция РасходуемБюдж ИзрасходовБюдж Доступная сумма Актуальный бюджет 3002* 30000 100 29900 30000 105926 30000 100 29900 30000
Фактические отдельные позиции: Операция №СсылДокум Текст БюджетОбяз ФинПозиция ПФМ Вид суммы RMBA 4000017792 Корпоративные мероприятия 100,00 RUB 105926 3002* 0100 RMBA 4000017792 Корпоративные мероприятия -100,00 RUB 105926 3002* 0200 RMBE 4700042622 Корпоративные мероприятия 100,00 RUB 105926 3002* 0100 RMBE 4700042622 Корпоративные мероприятия -100,00 RUB 105926 3002* 0200 RFBU 5100005026 100,00 RUB 105926 3002* 0100
Данные таблицы FMIOI: № СсылДк Т/дк СсылП СсылОперац Вид суммы Рг Год Сумма ВлтТр ПФМ ФинПозиция Оперц 4000017792 10 10 PREQ 0100 9B 2011 -100,00 RUB 3002* 105926 RMBA 4000017792 10 10 PREQ 0200 9B 2011 100,00 RUB 3002* 105926 RMBA 4700042622 20 10 PORD 0100 9B 2011 -100,00 RUB 3002* 105926 RMBE 4700042622 20 10 PORD 0100 9B 2011 100,00 RUB 3002* 105926 RMBE
Данные таблицы FMIFIIT: № док. УБ Поз ЕФМ Вид суммы Рг Год Сумма ПФМ Фин.позиция ТипЗначения Оперц ВлтТр ГлавКнига № ПлатДок № FI-док. Поз Кол-во БЕИ 0100429461 1 1000 0100 9B 2011 -100,00 3002* 105926 54 RFBU RUB 9102* 5100005026 5100005026 2 1 ЕР
8. Сторнирую счет-фактуру 5105654089. Причина сторно 01. Документ сторнирован под номером 5105654090.
9. Смотрю отчет по расходу бюджета.
ПФМ / фин.позиция РасходуемБюдж ИзрасходовБюдж Доступная сумма Актуальный бюджет 3002* 30000 100 29900 30000 105926 30000 100 29900 30000
Фактические отдельные позиции: Операция №СсылДокум Текст БюджетОбяз ФинПозиция ПФМ Вид суммы RMBA 4000017792 Корпоративные мероприятия 100,00 RUB 105926 3002* 0100 RMBA 4000017792 Корпоративные мероприятия -100,00 RUB 105926 3002* 0200 RMBE 4700042622 Корпоративные мероприятия 100,00 RUB 105926 3002* 0100 RFBU 5100005026 100,00 RUB 105926 3002* 0100 RFBU 2000000230 -100,00 RUB 105926 3002* 0100
Данные таблицы FMIOI: № СсылДк Т/дк СсылП СсылОперац Вид суммы Рг Год Сумма ВлтТр ПФМ ФинПозиция Оперц 4000017792 10 10 PREQ 0100 9B 2011 -100,00 RUB 3002* 105926 RMBA 4000017792 10 10 PREQ 0200 9B 2011 100,00 RUB 3002* 105926 RMBA 4700042622 20 10 PORD 0100 9B 2011 -100,00 RUB 3002* 105926 RMBE 4700042622 20 10 PORD 0100 9B 2011 0,00 RUB 3002* 105926 RMBE
Данные таблицы FMIFIIT: № док. УБ Поз ЕФМ Вид суммы Рг Год Сумма ПФМ Фин.позиция ТипЗначения Оперц ВлтТр ГлавКнига № ПлатДок № FI-док. Поз Кол-во БЕИ 0100429461 1 1000 0100 9B 2011 -100,00 3002* 105926 54 RFBU RUB 9102* 5100005026 5100005026 2 1 ЕР 0100429462 1 1000 0100 9B 2011 100,00 3002* 105926 54 RFBU RUB 9102* 2000000230 2000000230 2 -1 ЕР
10. Помечаю на удаление позицию 10 в заказе на поставку 4700042622. Сохраняю.
11. Смотрю отчет по расходу бюджета.
ПФМ / фин.позиция РасходуемБюдж ИзрасходовБюдж Доступная сумма Актуальный бюджет 3002* 30000 100 29900 30000 105926 30000 100 29900 30000
Фактические отдельные позиции: Операция №СсылДокум Текст БюджетОбяз ФинПозиция ПФМ Вид суммы RMBA 4000017792 Корпоративные мероприятия 100,00 RUB 105926 3002* 0100 RMBE 4700042622 Корпоративные мероприятия 0,00 RUB 105926 3002* 0100 RFBU 5100005026 100,00 RUB 105926 3002* 0100 RFBU 2000000230 -100,00 RUB 105926 3002* 0100
Данные таблицы FMIOI: № СсылДк Т/дк СсылП СсылОперац Вид суммы Рг Год Сумма ВлтТр ПФМ ФинПозиция Оперц 4000017792 10 10 PREQ 0100 9B 2011 -100,00 RUB 3002* 105926 RMBA 4000017792 10 10 PREQ 0200 9B 2011 0,00 RUB 3002* 105926 RMBA 4700042622 20 10 PORD 0100 9B 2011 0,00 RUB 3002* 105926 RMBE 4700042622 20 10 PORD 0100 9B 2011 0,00 RUB 3002* 105926 RMBE
Данные таблицы FMIFIIT: № док. УБ Поз ЕФМ Вид суммы Рг Год Сумма ПФМ Фин.позиция ТипЗначения Оперц ВлтТр ГлавКнига № ПлатДок № FI-док. Поз Кол-во БЕИ 0100429461 1 1000 0100 9B 2011 -100,00 3002* 105926 54 RFBU RUB 9102* 5100005026 5100005026 2 1 ЕР 0100429462 1 1000 0100 9B 2011 100,00 3002* 105926 54 RFBU RUB 9102* 2000000230 2000000230 2 -1 ЕР
Комментарии: таким образом облиго заказа на поставку обновилось правильно и стало равным нулю и расход бюджета перешел на заявку на закупку.
Вопрос: почему иногда при точно таком же процессе происходит задвоение суммы облиго?
12. Создаю ошибочную ситуацию. Для этого захожу в ME23N, открываю на редактирование заказ на поставку 4700042622. Захожу на закладку Работы/услуги. Нажимаю разблокировать позицию заказа, сохраняю. Не выходя из транзакции, нажимаю редактировать. Отмечаю на удаление позицию заказа на поставку. Сохраняю.
13. Смотрю отчет по расходу бюджета.
ПФМ / фин.позиция РасходуемБюдж ИзрасходовБюдж Доступная сумма Актуальный бюджет 3002* 30000 200 29800 30000 105926 30000 200 29800 30000
Фактические отдельные позиции: Операция №СсылДокум Текст БюджетОбяз ФинПозиция ПФМ Вид суммы RMBA 4000017792 Корпоративные мероприятия 100,00 RUB 105926 3002* 0100 RMBE 4700042622 Корпоративные мероприятия 100,00 RUB 105926 3002* 0100 RFBU 5100005026 100,00 RUB 105926 3002* 0100 RFBU 2000000230 -100,00 RUB 105926 3002* 0100
Данные таблицы FMIOI: № СсылДк Т/дк СсылП СсылОперац Вид суммы Рг Год Сумма ВлтТр ПФМ ФинПозиция Оперц 4000017792 10 10 PREQ 0100 9B 2011 -100,00 RUB 3002* 105926 RMBA 4000017792 10 10 PREQ 0200 9B 2011 0,00 RUB 3002* 105926 RMBA 4700042622 20 10 PORD 0100 9B 2011 -100,00 RUB 3002* 105926 RMBE 4700042622 20 10 PORD 0100 9B 2011 0,00 RUB 3002* 105926 RMBE
Данные таблицы FMIFIIT: № док. УБ Поз ЕФМ Вид суммы Рг Год Сумма ПФМ Фин.позиция ТипЗначения Оперц ВлтТр ГлавКнига № ПлатДок № FI-док. Поз Кол-во БЕИ 0100429461 1 1000 0100 9B 2011 -100,00 3002* 105926 54 RFBU RUB 9102* 5100005026 5100005026 2 1 ЕР 0100429462 1 1000 0100 9B 2011 100,00 3002* 105926 54 RFBU RUB 9102* 2000000230 2000000230 2 -1 ЕР
|
|