абырвалг написала:
Можно добиться чтобы при отпуске ОМ рождался документ СО-РА. Есть нота 1167439 - Activating additional business transaction.
Спасибо. Да, это наверно единственное решение при такой схеме.
Но мы пришли к следующему:
1) Будем использовать счет "Прочие расходы" вместо "С/с реализации" и повесим МВЗ в OVF3 т.е. будет проводка Дт "Прочие расходы" (+МВЗ) - Кт "Материалы"
2) Сумма с МВЗ в СО-РА будет передана в конце периода РАСКЛАДКОЙ
В итоге СО-РА = FI, и не надо создавать фактуру. И, думаю, это самый оптимальный вариант, поскольку и счет выбран корректно по-бухгалтерски, и в системе процесс реализован так как рекомендует SAP