Текущее время: Вс, авг 03 2025, 05:47

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: НДС по экспортной реализации
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 18:39 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пн, июл 20 2009, 16:09
Сообщения: 61
Добрый день!
Пытаюсь в системе смоделировать ситуацию, когда пакет подтверждающих документов собран по истечении 180 дней. В этом случае необходимо с суммы экспортной реализации рассчитать НДС по ставке 10% или 18%.
Попытка выполнить данное действие с использованием программы J_3RSINVOICE успехом не увенчалась.
Есть подозрение, что ошибка в настройке кодов НДС…
Настройки выполнены следующие:
Код N0: MWS - 0; ZUD – 100-; ZUK – 100.
Код NA (целевой для N0): MWS – 0.
Код YB: MWS - 18; ZUD – 100-; ZUK – 100.
Создавая сбытовую цепочку документов, использовался код налога N0 (в заказе и, соответственно, в счет-фактуре).
При расчете налога с помощью программы J_3RSINVOICE указываю код налога YB. При прогоне сеанса пакетного ввода при расчете налога система упорно подтягивает мне код налога N0 и, соответственно, сумма налога равна 0 и документ никакой не формируется.
Подскажите, в чем может быть проблема и на что стоит обратить внимание. Документации по этому вопросу нигде толком не нашла.
Заранее всем спасибо!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС по экспортной реализации
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 05:09 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сообщения: 1967
Откуда: Питерский Москвич
Пол: Мужской
Если есть неподтвержденная сумма, нажимаем на кнопку "Провести налог", появляется запрос подтверждения, потом popup-окно для ввода вида документа, дат, кода налога, имени сеанса пакетного ввода. Если там указываете код налога YB, то с ним и будет проводка. Программа тупо снимает сумму с кодом налога N0 (в вашем случае - 0% из фактуры FI) и проведет на YB (18%).
Code:
PERFORM bdc_field  USING 'BSEG-MWSKZ' bseg-mwskz. (из вашей фактуры FI)
PERFORM bdc_field  USING 'BSEG-MWSKZ' posting_params-mwskz. (то, что вы ввели на popup-экране)

_________________
Материалы по S/4HANA (установка и активация компонентов, FIORI, ACR, CIT, PaPM(FS-PER)) на моем сайте planksap.pro


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС по экспортной реализации
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 23:29 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пн, июл 20 2009, 16:09
Сообщения: 61
Да, спасибо большое за ответ, все именно так и работает: проводка НДС формируется, в Книгу продаж в доп лист попадает... Почему-то с первого подхода не получилось провести документ, хотя дополнительных настроек никаких не делала. :-)

Вот только теперь мучает иной вопрос: сформировав документ НДС (Дт 90.3 Кт 68), цепочке экспортных документов в J_3RSINVOICE не присваивается статус "Экспорт не завершен, налог проведен" и по данной отгрузке я могу рассчитывать НДС бесконечное число раз и сторнировать проведенный документ с НДС система не дает, что странно и неправильно...

Подскажите, при каких условиях присваивается данный статус? Может кто-нибудь натолкнет на мысли, как это побороть...
Спасибо!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB