Текущее время: Пн, авг 04 2025, 15:17

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Новый ФЗ 224 от 26.11.08
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 14:58 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пт, ноя 10 2006, 13:54
Сообщения: 66
Коллеги,

в связи с введением в силу нового закона, который вступает в силу с 1го января 2009 появились некоторые вопросы.

Во-первых, авансы выплаченные поставщикам. Теперь НДС должен учитываться и с них, а не только с авансов полученных.
Т.е.: "авансы, уплаченные поставщикам должны приниматься к вычету в текущем периоде и восстановливаться при вычете НДС при принятии к учету товаров (работ, услуг)"

Соотв-но, будут ли ноты от САПа и описание решения?... Ничего на их сайте не нашла.
Есть ли идеи как это настраивать? По аналогии с входящими авансами?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 09:41 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, сен 22 2004, 14:03
Сообщения: 163
Да... очень интересно было бы обсудить эту тему...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 09:46 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Вс, янв 16 2005, 18:23
Сообщения: 93
Да, давайте обсудим
такая интересная тема!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 10:41 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, сен 22 2004, 14:03
Сообщения: 163
Правильно ли я понимаю, что НДС по авансам кредиторов теперь должны работать по такой же схеме как и по дебиторам?
То есть создаем код НДС, настраиваем автоматическую проводку с перерасчетным счетом НДС, который будет затем балансироваться при выравнивании счета и аванса, и прописываем код НДС в таблицы для книг продаж и покупок?
Такая схема? Или что-то другое имеется ввиду?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 15:56 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Ср, авг 30 2006, 20:05
Сообщения: 327
Насколько я понял, решение несколько сложнее, чем с дебиторскими авансами. Закон обязывает поставщика предъявить НДС с полученной оплаты покупателю (т.е. выставить ему счет-фактуру). Покупатель может возместить НДС только если он получил с-ф. То есть должно быть 2 кода налога, проверка наличия с-ф (видимо тот же XREF1), J_3RFUM26...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 15:59 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, сен 22 2004, 14:03
Сообщения: 163
а ну, да... возможно...это для тех кто пользуется программой переноса


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 13:52 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Чт, ноя 02 2006, 15:28
Сообщения: 22
Коллеги, а что дальше-то делать... Вначале заплатили аванс кредитору. Потом он выставил фактуру на аванс. Мы перенесли НДС с 19 на 68...
Дальше интереснее. Поставщики оказал работы(допустим речь идет о работах) и выставил окончательную фактуру на оказанные работы.
Правильно ли я понимаю, что вот эта фактура уже должна быть на всю сумму работ? Что делать в этом случае? Ведь тогда получается, либо сторно принятого к вычету НДС по авансу. Либо принятие к вычету оставшейся части? Не понимаю как реализовывать...Что думаете коллеги?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 13:55 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, сен 22 2004, 14:03
Сообщения: 163
Мне кажется, что сторно по авансу...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 14:43 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пт, ноя 10 2006, 13:54
Сообщения: 66
или как в случае с авансами от покупателя, делать НДС на 19м сразу целевым, неперносимым, и сразу показывать его в книгах. а потом (при выравнивании с фактурой) он будет окручиваться.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 14:46 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, окт 04 2007, 09:42
Сообщения: 36
Отражение в книге продаж. Кстати, SAP думает над решением. Срока еще нет.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 15:13 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Ср, авг 30 2006, 20:05
Сообщения: 327
ГостьЯ написал(а):
Коллеги, а что дальше-то делать... Вначале заплатили аванс кредитору. Потом он выставил фактуру на аванс. Мы перенесли НДС с 19 на 68...
Дальше интереснее. Поставщики оказал работы(допустим речь идет о работах) и выставил окончательную фактуру на оказанные работы.

Дальше при выравнивании аванса и окончательной фактуры НДС с аванса сторнируется в любом случае. После чего также надо сторнировать перенос с 19 на 68. А вот это уже только руками или АБАПом, пока САП не выпустит умную модификацию к J_3RFUM26.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 15:15 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Сб, янв 19 2008, 17:20
Сообщения: 19
Привет!
_Иван_ написал(а):
Отражение в книге продаж.

А я думала, что аванс надо отражать в книге покупок. Или я не права? :oops:
Вопрос в какую строку декларации надо его класть?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 15:24 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, сен 22 2004, 14:03
Сообщения: 163
И в книге продаж, и в книге покупок...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 15:26 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, окт 04 2007, 09:42
Сообщения: 36
Я отвечал speranza по поводу сторно. Т.е., сначала отражение в книге покупок, а при погашении в книге продаж. Это зеркально по отношению к авансам выданным, что мы делаем сейчас.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 15:28 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, окт 04 2007, 09:42
Сообщения: 36
ошибка в посл фразе: нужно: по отношению к авансам полученным.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB