Текущее время: Вт, июл 29 2025, 14:52

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Правила форума


Вопросы по ППМ (MRP) - сюда.
Вопросы по классификации - сюда.
Вопросы по входящим поставкам - сюда.



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 16:35 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, окт 10 2006, 16:37
Сообщения: 765
Откуда: Москва
Все правильно по поводу F.19. В ней есть такой косячок. Отчетик пишется...
По поводу Дт19 интереснее. Как можно делать дебет 19, если не факт, что вообще будет фактура и мы не знаем, какова ставка? Может контрагент сидит на вменёнке, тогда у нас НДС=0.
Кстати, еще насчет регистрации по правилам РСБУ: получается так, что у нас может быть разрыв между 19 счетом и книгой покупок?

wanechek написал:
waverzzz, верно то, что отчет по открытым позициям можно посмотреть в разрезе позиций заказов в транзакции F.19 (RFWERE00), однако проводки группируются по субсчетам ПМ/ПСч. Счет кредитора также можно также вытащить в FBL3N, поле Кредитор в позиции счета ПМ/ПСч.
Насчет НДС, по правилам РСБУ начисление НДС (Дт 19) бухгалтер обязан сформировать на момент возникновения задолженности перед поставщиком. Счет-фактура для этого не нужен. Счет-фактура является документов, который вместе с первичными учетными документами нужен для возмещения НДС (Дт68 Кт19).
Это в SAPе регистрация счета-фактуры (тр. MIRO) предполагает формирование проводок по счету НДС. На самом деле это не совсем корректно.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 16:42 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, май 22 2006, 15:13
Сообщения: 141
Откуда: Ehp 6.06
Пол: Мужской
С точки зрения корректности отражения операций по времени их возникновения такой способ вполне оправдан. Однако, с точки зрения трудоемкости выполнения операций не всегда оправдан.

Выполнение операций по пункту 2 можно отсрочить время до наступления двух событий: поступления счета-фактуры или закрытие отчетного периода (смотря что наступит раньше). Я имею ввод счета-фактуры.

Когда поступает счет-фактуры - вводим в систему той датой проводки, когда по факту возникла задолженность.

Если же счет-фактура не поступил до момента закрытия периода, то можно отразить кредиторскую задолженность и начисление НДС проводками Дт19 Кт 60кредитор в аналитике каждого поставщика. А следующим днем сторнировать.

Другой вопрос как отражать: средствами FI или MM...

_________________
... или найду дорогу или проложу её сам


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 16:58 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, май 22 2006, 15:13
Сообщения: 141
Откуда: Ehp 6.06
Пол: Мужской
waverzzz написал(а):
По поводу Дт19 интереснее. Как можно делать дебет 19, если не факт, что вообще будет фактура и мы не знаем, какова ставка? Может контрагент сидит на вменёнке, тогда у нас НДС=0.
Кстати, ещё насчёт регистрации по правилам РСБУ: получается так, что у нас может быть разрыв между 19 счетом и книгой покупок?

Дт19 делается на основании первичных учетных документов в соответствии с условиями заключения договора. Сумма сделки и в том числе ставка НДС оговаривается в позициях договора. Кроме того, в накладной ТОРГ-12 есть отдельное поле для указания суммы НДС, откуда собственно и берутся данные для проводки по Дт19 счета (http://nalog.consultant.ru/doc23886.html#2014)

Насчет книги покупок, не думаю, что будут расхождения (хотя и не уверен). Насколько мне известно, книга покупок берет данные с целевого кода НДС. Т.е. тогда, когда сформировались позиции на 68 счете (Дт68 Кт19). А для этого каждому предварительному коду НДС присваивается целевой код. И пока у нас не будет перенесён НДС программой J3RFUMS, книга покупок не сформируется.

_________________
... или найду дорогу или проложу её сам


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 17:49 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, окт 10 2006, 16:37
Сообщения: 765
Откуда: Москва
wanechek написал:
Насчет книги покупок, не думаю, что будут расхождения (хотя и не уверен). Насколько мне известно, книга покупок берет данные с целевого кода НДС. Т.е. тогда, когда сформировались позиции на 68 счете (Дт68 Кт19). А для этого каждому предварительному коду НДС присваивается целевой код. И пока у нас не будет перенесён НДС программой J3RFUMS, книга покупок не сформируется.

Да... НДС можно переносить по каким-нить критериям, один из которых, например, наличие в поле "Ссылка" номера исходного счета-фактуры.
В книжку не попадет, пока не перенесем, а не перенесется, пока в ссылке не будет, в ссылке не будет пока не прийдет бумажный счет.
Хороший вариант.
Только обычно фактуры один регистрирует, а ПМ -- другой. Автоматизировать не получится нормально, чтобы на основании одного первичного документа сразу все делалось.
Тухляк, САП на свалку, РСБУ рулит.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB