Текущее время: Пн, июл 28 2025, 23:17

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Правила форума


Вопросы по ППМ (MRP) - сюда.
Вопросы по классификации - сюда.
Вопросы по входящим поставкам - сюда.



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Автоматическое выравнивание фактур и сторно.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 09:50 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Ср, мар 21 2007, 17:32
Сообщения: 387
Ситуация следующая:
1. Создали фактуру от поставщика (кредитовали 60* счет, дебитовали 35* и 19*).
2. Сторнировали созданную фактуру (дебитовали 60*, кредитовался 19* и 15* счет)
3. Естественно автоматическое выравнивание не прокатывает так как в документах разные счета 15 и 35.

Задача:
1. Как выровнять теперь 15 счет.
2. Почему в документе сторно фактуры кредитовался 15 сч. а не 35.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое выравнивание фактур и сторно.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 11:38 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Вт, фев 21 2006, 15:59
Сообщения: 220
tepik написал(а):
Ситуация следующая:
1. Создали фактуру от поставщика (кредитовали 60* счет, дебитовали 35* и 19*).
2. Сторнировали созданную фактуру (дебитовали 60*, кредитовался 19* и 15* счет)
3. Естественно автоматическое выравнивание не прокатывает так как в документах разные счета 15 и 35.

Задача:
1. Как выровнять теперь 15 счет.
2. Почему в документе сторно фактуры кредитовался 15 сч. а не 35.

При вводе фактуры от поставщика не должен дебитоваться 35-й счёт, 35-й задействован только при вводе ведомости! Если вы делаете сторно фактуры в которой был 35-й, то по идее в документе сторно тоже должен быть 35-й... Автопроводки не менялись в момент между прямой проводкой и сторно?
Автовыравнивание делаете в J3RCREV?

_________________
I ♥ SAP


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое выравнивание фактур и сторно.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 11:42 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, окт 10 2006, 16:37
Сообщения: 765
Откуда: Москва
BiG написал(а):
При вводе фактуры от поставщика не должен дебитоваться 35-й счёт, 35-й задействован только при вводе ведомости!

Он может дебетоваться при вводе счет-фактуры, если стоит галочка ПМ/без оценки.
Кстати, может ее как-то сумели снять/поставить после проводки прямой фактуры?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое выравнивание фактур и сторно.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 11:45 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Вт, фев 21 2006, 15:59
Сообщения: 220
waverzzz написал(а):
Он может дебетоваться при вводе счет-фактуры, если стоит галочка ПМ/без оценки.

Кстати да... забыл... :?
А снять галку после проводки фактуры действительно нельзя...

_________________
I ♥ SAP


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 12:12 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Ср, мар 21 2007, 17:32
Сообщения: 387
Настройки автоматических проводок не меняли, галочка ПМ/Без оценки не стоит.

Предполагаю нужно менять настройки.

Вопрос в том как сделать всё правильно? Подобные настройки индивидуальны для предприятий? Или есть смысл поспрашивать, у кого и как это организовано?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 12:29 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Ср, мар 21 2007, 17:32
Сообщения: 387
Подскажите в каком месте искать эти настройки?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 12:41 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, окт 10 2006, 16:37
Сообщения: 765
Откуда: Москва
tepik написал(а):
Подскажите в каком месте искать эти настройки?


Не понятна цель, поэтому настройки Вам не скажут. Скажите, какую задачу вы хотите решить в системе :)
А насчет изначального вопроса: в истории заказа по этой позиции у вас всего 2 документа?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 15:33 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Ср, мар 21 2007, 17:32
Сообщения: 387
Думаю, есть смысл описать ситуацию подробнее. Опишу с т.з. проводок, формирующихся в системе.
1. Создан зака на поставку услуг с контировкой на проект.
2. Сделано подтверждение работ/услуг на 7254,24р (Д35 К15).
3. Создан сч-фактура на 4372,88р (К60-5160р Д15-7254р К35-2881,36р Д19-787,12р)
4. Создан еще один сч-фактура на 2881,36р (К60-3400р Д35-2881,36р Д-19-518,64р)

Если на этом остановится, видно что в п.4 35счет дебитуется. Тут говорили что этого не должно быть, если не стоит галочка ПМ/Без оценки. Галочка не стоит, но 35 дебитуется.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 30 2008, 14:11 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, окт 10 2006, 16:37
Сообщения: 765
Откуда: Москва
tepik написал(а):
2. Сделано подтверждение работ/услуг на 7254,24р (Д35 К15).
3. Создан сч-фактура на 4372,88р (К60-5160р Д15-7254р К35-2881,36р Д19-787,12р)
4. Создан еще один сч-фактура на 2881,36р (К60-3400р Д35-2881,36р Д-19-518,64р)

Пунктом 2 и 3 вы закрыли 15 счет.
Раз не было в п.4 проводки по 15 счету, значит это была не фактура, а доп. дебетование.
Доп. дебетование и провело прямую проводку на счет затрат.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 07:36 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Ср, мар 21 2007, 17:32
Сообщения: 387
waverzzz написал(а):
Пунктом 2 и 3 вы закрыли 15 счет.
Раз не было в п.4 проводки по 15 счету, значит это была не фактура, а доп. дебетование.
Доп. дебетование и провело прямую проводку на счет затрат.


В том то и дело, что п.4: операция -"Счет-фактура", вид документа - "Счет-фактура брутто".


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 10:19 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Вт, фев 21 2006, 15:59
Сообщения: 220
tepik написал(а):
waverzzz написал(а):
Пунктом 2 и 3 вы закрыли 15 счет.
Раз не было в п.4 проводки по 15 счету, значит это была не фактура, а доп. дебетование.
Доп. дебетование и провело прямую проводку на счет затрат.


В том то и дело, что п.4: операция -"Счет-фактура", вид документа - "Счет-фактура брутто".

Смоделировал сейчас такую же ситуацию. Как я полагаю, у Вас количество услуг в заказе было равно 1. Таким образом, при проводке второй и последующих фактур получается в скопированных позициях заказа всё количество услуг уже выбрано (поле "Количество" пустое и недоступно для изменения), в поле "Сумма" можно проставить сумму по входящему счёту-фактуре. И при операции "Счёт-фактура", и при дополнительном дебитовании выполняется одна и та же проводка и создаётся документ вида "Счёт-фактура брутто".
Фактически в обоих случаях выполняется доп. дебитование и 15-й счёт тут неуместен :)

Если же всё-таки нужно чтобы вторая и последующие фактуры были с 15-м счётом, то можно, например, при создании контракта на экране выбора услуг поменять местами количество и сумму, и точно так же копировать всё в заказ и ведомость (т.е. закупить 100 услуг по 1 рублю вместо одной за 100р.). Это позволит создавать на один контракт произвольное количество последующих документов и регистрировать по несколько счетов-фактур без использования доп. дебитования.

_________________
I ♥ SAP


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 09:26 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Ср, мар 21 2007, 17:32
Сообщения: 387
К сожалению с контрактом мне не понятно, так как они у нас не ведутся.

Но хочется решить проблему.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 10:15 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Вт, фев 21 2006, 15:59
Сообщения: 220
Неважно как у Вас отражается Ваш бизнес-процесс в системе, просто нужно создать документ, предшествующий счёту-фактуре, таким образом, чтобы всегда была возможность ввести счёт-фактуру с ненулевым количеством и при этом не получить сообщение о превышении количества в вышестоящем документе. Вот, например, как я предлагаю создавать ведомость:
Изображение
http://tinypic.ru/?do=view&pic=2008120372742_772.jpg
Точно так же нужно сделать и во всех предшествующих документах.

Если контракты у Вас не ведутся, то может быть расскажете как всё ведётся, чтобы можно было давать более конкретные пояснения?

_________________
I ♥ SAP


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 15:03 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Ср, мар 21 2007, 17:32
Сообщения: 387
BiG написал(а):
Вот, например, как я предлагаю создавать ведомость:
Изображение
http://tinypic.ru/?do=view&pic=2008120372742_772.jpg
Точно так же нужно сделать и во всех предшествующих документах.

Если контракты у Вас не ведутся, то может быть расскажете как всё ведётся, чтобы можно было давать более конкретные пояснения?


У меня в заявке на проекте "количество" и "цена" заполнены наоборот, и в ведомости, аналогично (и как на Вашей картинке). Видимо, еще нужно в заказе на поставку так же менять местами цену и количество.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 11:30 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Вт, фев 21 2006, 15:59
Сообщения: 220
tepik написал(а):
Думаю, есть смысл описать ситуацию подробнее. Опишу с т.з. проводок, формирующихся в системе.
1. Создан зака на поставку услуг с контировкой на проект.
2. Сделано подтверждение работ/услуг на 7254,24р (Д35 К15).
3. Создан сч-фактура на 4372,88р (К60-5160р Д15-7254р К35-2881,36р Д19-787,12р)
4. Создан еще один сч-фактура на 2881,36р (К60-3400р Д35-2881,36р Д-19-518,64р)


На Вашем примере:
Чтобы получить тот результат, которого Вы хотите добиться нужно ввести счета-фактуры следующим образом:
В п.3 Вы вводите с/ф с количеством 4372,88 ед. работы по цене 1 руб. за 1 ер.
В п.4 Вы вводите с/ф с количеством 2881,36 ед. работы по цене 1 руб. за 1 ер.
Это должно получиться, т.к. Вы говорите, что у Вас поменяно количество с суммой в ведомости.

_________________
I ♥ SAP


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB