Текущее время: Пн, июл 28 2025, 10:31

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Правила форума


Вопросы по ППМ (MRP) - сюда.
Вопросы по классификации - сюда.
Вопросы по входящим поставкам - сюда.



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: MIRO - код НДС в допдебетовании
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 13:12 
Младший специалист
Младший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, ноя 19 2007, 13:19
Сообщения: 66
Откуда: оттуда
Добрый день, коллеги !
Материалы по счёту-фактуре поступили с НДС, а транспортные услуги по доставке - без.
В MIRO для входящего счёта-фактуры в заголовке на закладке Подробно для поля Незапланированные затраты на доставку нужно указать отдельный код ндс - без НДС.

На экране SAPLFDCB 0150 есть поле INVFO-BEZNK - код НДС, но оно скрыто. Где его открыть для заполнения пользователем ?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 13:45 
Директор
Директор

Зарегистрирован:
Чт, фев 15 2007, 11:30
Сообщения: 1242
Так если вы делаете доп.дебетование, то не указывайте на закладке "Основные данные" код налога и все... Будет без НДС.

_________________
Порой не так важно, что ты знаешь. Важнее, чему ты сможешь научиться!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 14:48 
Менеджер
Менеджер
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, май 23 2007, 09:26
Сообщения: 511
Откуда: Город невест + Москва
Пол: Женский
В такой ситуации. необходимо делать доп дебетование отдельно. Невозможно сделать отдним документом и счет фактуру и положить дополнительные деньги на материал с другим кодом налога.
1. Сначала счет фактура
2. Дополнительное дебетование со своим кодом налога


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 06:38 
Младший специалист
Младший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, ноя 19 2007, 13:19
Сообщения: 66
Откуда: оттуда
Доп.дебетование отдельно - не есть гут. Тогда оно проведётся отдельным FI документом, и счёт-фактура в книге покупок разобьётся на 2 разные строки. Бухгалтерия мне этого не простит :)

Там же есть поле INVFO-BEZNK - код НДС на экране SAPLFDCB 0150. Наверняка его можно задействовать, если знать как...

Но вот в хелпе к SPRO операции "Ведение значений по умолчанию для кодов налога" написано:
Цитата:
Invoices with unplanned expenses
You can define tax codes for invoices with unplanned expenses. These
are used if you post to a separate account in Logistics Invoice
Verification


Это значит что если затраты распределяются в стоимость материалов то отдельный код налога доп.расходов указать нельзя.
Проверил настройки - это действительно так - когда поставил "незапланированные затраты - на отдельный счёт" в SPRO - он появился
:cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry:


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB