Текущее время: Вт, авг 05 2025, 10:42

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: ТП и отражение вход.платежей на 76-м счете
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 17:58 
Младший специалист
Младший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, ноя 06 2006, 15:59
Сообщения: 99
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, есть следующая проблема:

есть дебитор, с привязкой на контрольный счет 62-й.
Счет-фактура создана на 76-м счете (вручную).
Выполняем создание ТП и оплату через АПП.
ТП создается на тот Б/Сч, на который настроен код ОГК (у нас "Р").
При оплате платежный документ отражается на 62-м (как у дебитора).
А можно ли так настроить, чтобы платеж отражался на том же 76-м, что и счет-фактура, на которую он ссылается?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 13:07 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, июн 12 2007, 11:16
Сообщения: 244
Привет!

Ну поменяй в карточке дебитора 62 счет на 76 счет и все дела. Будут платежи отображаться на 76 счете.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 15:06 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пт, июл 06 2007, 15:36
Сообщения: 141
Пол: Мужской
в момент создания платежа выравнивайте его с ТП, тогда контрольный счет будет из фактуры, по которой создан ТП (наверное). Если платеж создается сам по себе, то он создается на контрольный счет в основной записи контрагента и без абапа исправить его не возможно.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс, янв 27 2008, 11:52 
Младший специалист
Младший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, ноя 06 2006, 15:59
Сообщения: 99
Svm написал(а):
Привет!

Ну поменяй в карточке дебитора 62 счет на 76 счет и все дела. Будут платежи отображаться на 76 счете.
в том то и дело, что нельзя просто поменять контрольный счет. Потому что в одних платежах необходимо, чтобы платеж был на 62-м, а в других платежах этого же дебитора необходим 76-й.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 08:45 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вс, окт 17 2004, 11:34
Сообщения: 1552
Пол: Мужской
ИМХО исходящий платеж дебитору стоит сразу выравнивать при проводке, а не оставлять выравнивание на потом. Тогда счет ГК какой надо должен подставиться


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 18:56 
Младший специалист
Младший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, ноя 06 2006, 15:59
Сообщения: 99
Sedlo написал:
ИМХО исходящий платеж дебитору стоит сразу выравнивать при проводке, а не оставлять выравнивание на потом. Тогда счет ГК какой надо должен подставиться
наверно в ваших словах есть доля истины, но знаете что добивает наповал меня в этом вопросе больше ввсего? ))

Аналогичная есть ситуация по кредитору (только что еще раз проверил на практике). Есть кредитор на 60-010000. К нему создан счет-фактура на 76-700200. Создал ТП, оплатил через АПП, платежное поручение (проводка) отразилась как на 76-700200, как и желалось.

А вот почему-то на дебиторах такое никак не работает. Уж и настройки ОГК проверял тыщу раз, по аналогии с кредиторами..


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 17:31 
Младший специалист
Младший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, ноя 06 2006, 15:59
Сообщения: 99
ну как, ни у кого нет соображений по данному вопросу? очень надеюсь на помощь


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 15:54 
Младший специалист
Младший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, ноя 06 2006, 15:59
Сообщения: 99
хэлп ми плиз


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 15:22 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Ср, авг 30 2006, 20:05
Сообщения: 327
Нота 833429 - может быть поможет.

Вообще-то счет в платеже по требованию должен браться из оригинальной фактуры, как вы и хотите. И для кредиторов система так и работает. Но похоже с требованием платежа SAP не соблюдает симметрию AR/AP. Оно как будто бы предназначено только для кредиторов.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 06:52 
Младший специалист
Младший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, ноя 06 2006, 15:59
Сообщения: 99
Нота интересная, но для моего случая не поможет, так как исправление присутствует в обновлении 25 уровня SAP_APPL, а у нас уже установлен 27-й.
Кстати, почитал ноты, но ничего путного не нашел. Либо для старых версий, либо не наш случай.

Может еще что есть?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB