Добрый день!
Помогите найти решение ситуации:
По некоторым материалам (основным средствам), пользователь хочет включать сумму НДС в стоимость в момент создания счета-фактуры (обязательно с выделением налога на 19 счете):
Дт 10 - Кт 60
Дт 19 - Кт 60
Дт10 - Кт 19
Помнится, что в инструкции по настройке операций с налоговым агентом использовался тип счета "не относится к налогу" (сама не использовала) и с его помощью, формировались автоматически проводки по счету учета расчетов (60, 76).
Появилась идея использовать этот тип налога и прописать там счета учета материалов и ОС (10, 01).
Однако возникла проблема с тем, что при настройке кодов налогов в параметрах выбора типа налога есть только 2 варианта: Исходящий и Предварительный, а "не относится к налогу" нет
Возможно кто-то знает ноты (чтобы добавить тип налога) или пользовался этой возможностью, подскажите, как добавить тип налога и стоит ли его вообще использовать.
Если есть другие идеи по решению вопроса, тоже буду рада.