Текущее время: Вт, авг 05 2025, 14:35

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Входящий аванс: 10% на каждую фактуру
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 12:45 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, фев 14 2005, 17:16
Сообщения: 926
Откуда: Moscow
Коллеги, может кто-нибудь уже решал схожую проблему. Может, есть какие-то стандартные средства, а не полностью самописная программа. Заране спасибо за любую помощь.

Январь. Например, мы получили аванс в размере 1000 рублей. На каждую счет-фактуру приходится по 10 % аванса. Процент может быть разным в зависимости от договоров.

Февраль. Зарегистрирована счет-фактура на 100 рублей. Она должна быть выровнена с авансом на 10%, т.е. на 10 рублей.
Остаток аванса – 990 рублей.
Остаток задолженности по фактуре – 90 рублей.

Март. Зарегистрирована счет-фактура на 200 рублей. Она должна быть выровнена с авансом на 10%, т.е. на 20 рублей.
Остаток аванса – 970 рублей.
Остаток задолженности по фактуре – 180 рублей.

Апрель. Идет окончательный расчет. Мы получили окончательный платеж на 2000 рублей, и зарегистрировали фактуру на 2700 рублей. В апреле мы полностью все выравниваем.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 14:03 
Гуру-модератор
Гуру-модератор

Зарегистрирован:
Чт, окт 20 2005, 08:45
Сообщения: 1651
Пол: Мужской
По-моему, без собственной разработки не обойтись...как-то ничего не приходит на ум :)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 18:33 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пн, июл 02 2007, 10:31
Сообщения: 41
Откуда: Москва
можно сразу делать фактуру с двумя позициями и выравнивать их с авансом независимо.
Для этого настройте в тр. obb9 Define Terms of Payment for Installment Payments автоматическую разбивку 10%-90%.

Если вы хотите свободно определять суммы или условия платежа по каждой позиции контрагента в фактуре - то можно активировать поле T001-XSPLT Enable Amount Split в глобальных настройках БЕ (тр. oby6). Тогда в МIRO или FB60/70 появляется новая закладка Amount split, где вы забиваете любое количество позиций контрагентов со своими суммами и условиями платежа.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 19:12 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, фев 14 2005, 17:16
Сообщения: 926
Откуда: Moscow
orfb написал(а):
можно сразу делать фактуру с двумя позициями и выравнивать их с авансом независимо.
Для этого настройте в тр. obb9 Define Terms of Payment for Installment Payments автоматическую разбивку 10%-90%.

Если вы хотите свободно определять суммы или условия платежа по каждой позиции контрагента в фактуре - то можно активировать поле T001-XSPLT Enable Amount Split в глобальных настройках БЕ (тр. oby6). Тогда в МIRO или FB60/70 появляется новая закладка Amount split, где вы забиваете любое количество позиций контрагентов со своими суммами и условиями платежа.


Спасибо за идею.
Только... для целей российской бухгалтерской и налоговой отчетности системные фактуры необходимо регистрировать в том отчетном периоде, когда они получены. Иначе, начиная с бухгалтерского баланса отчетность будет не корректной. Думаю, нам этот метод не подходит.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 19:46 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пн, июл 02 2007, 10:31
Сообщения: 41
Откуда: Москва
Anna Turunova написал(а):
Только... для целей российской бухгалтерской и налоговой отчетности системные фактуры необходимо регистрировать в том отчетном периоде, когда они получены. Иначе, начиная с бухгалтерского баланса отчетность будет не корректной.


Так вы и регистрируете фактуру в том отчетном периоде, когда она получена! Только в этой фактуре две или более позиции контрагента, и в Книге Покупок/Продаж всё отражается корректно.

В чем проблема?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 19:52 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, фев 14 2005, 17:16
Сообщения: 926
Откуда: Moscow
orfb написал(а):
Anna Turunova написал(а):
Только... для целей российской бухгалтерской и налоговой отчетности системные фактуры необходимо регистрировать в том отчетном периоде, когда они получены. Иначе, начиная с бухгалтерского баланса отчетность будет не корректной.


Так вы и регистрируете фактуру в том отчетном периоде, когда она получена! Только в этой фактуре две или более позиции контрагента, и в Книге Покупок/Продаж всё отражается корректно.

В чем проблема?

Наверное, чего-то не понимаю :(
Из примера в первом посте: у меня есть фактура в феврале на 100 рублей и в марте на 200 рублей. Их надо закрывать ранее полученным авансом не полностью, а только на 10%. Как можно зарегистрировать одну фактуру в этом случае?
Для отчетности у меня и в феврале, и в марте в системе должны быть проведены стандартные документы.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 09:34 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пн, июл 02 2007, 10:31
Сообщения: 41
Откуда: Москва
1) регестрируйте первую фактуру в феврале на 100 рублей (в ней позиции контрагента 10 и 90 руб) и вторую фактуру в марте на 200 рублей (позиции контрагента 20 и 180 руб).

2) Выравниваете с авансом одну позицию на 10 руб в феврале, на 20 руб в марте.

3) в книгу попадает позиция НДС на полную сумму по первой фактуре в феврале, по второй фактуре - в марте.

4) при заключительном расчете выравниваете с авансом позиции 90 и 180 руб.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 10:33 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, фев 14 2005, 17:16
Сообщения: 926
Откуда: Moscow
orfb написал(а):
1) регестрируйте первую фактуру в феврале на 100 рублей (в ней позиции контрагента 10 и 90 руб) и вторую фактуру в марте на 200 рублей (позиции контрагента 20 и 180 руб).

2) Выравниваете с авансом одну позицию на 10 руб в феврале, на 20 руб в марте.

3) в книгу попадает позиция НДС на полную сумму по первой фактуре в феврале, по второй фактуре - в марте.

4) при заключительном расчете выравниваете с авансом позиции 90 и 180 руб.


Поняла :) Спасибо!
Теперь осталось продумать, как в этом случае оптимальнее всего делить данные суммы, когда они большие и процент может быть разным. Думаю, в obb9 можно создать много разных вариантов.

Спасибо.

UPD. Все настроила, все получилось. При выравнивании в списке две позиции по одному документу, как и требовалось.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB