Младший специалист |
 |
Зарегистрирован: Чт, апр 13 2006, 14:52 Сообщения: 88
|
принцип работы следующий:
1. создаем SD-фактуры, в документе БУ начисляем на счет дохода будующих периодов. СФ у нас формируются по плану фактурирования. За год делаем два начисления.
2. ежемесячно мы должны равномерно списывать суммы со счета доходов будущих периодов на счет текущего дохода. Для этого используем тр-цию VF44.
Какие настройки сделаны:
1. в типе позиции указан тип реализации выручки А
2. в настройке реализации выручки предложение для даты начала разграничения "А", тип распределения выручки - пусто.
3. присвоение основных счетов выручки указываются оба счета для требуемых контировок
|
|