Текущее время: Пт, июл 18 2025, 17:24

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: ТАП и код налога
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2005, 14:29 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Ср, авг 18 2004, 09:53
Сообщения: 68
При создании ТАП указываю код налога (технический, он привязан к техническому налоговому счету). затем провожу платеж чрез FF67 с автоматическим выравниванем ТАП (по номеру п/п). В позиции 60 счета автоматически подтягивается код налога из ТАПа. Как этого можно избежать? Или этот код в платеже ни на что не влияет, и можно оставить все как есть?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 11:56 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пн, сен 27 2004, 16:06
Сообщения: 90
у меня ситуация противоположная - сейчас ТАПы формируются без налога, а заказчику надо (чтобы не высчитывать НДС ручками), чтобы он формировался в ТАПах. Весь вопрос в том, что сумма НДС должна каким то образом упасть на счет контрагента (а не на 19-й). Если не трудно - опишите плииз как это у Вас реализовано.

Спасибо


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2005, 14:14 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Ср, авг 18 2004, 09:53
Сообщения: 68
К сожалению, ничем вам помочь не могу. У нас это никак не реализовано, код НДС нужен исключительно для технических целей, НДС не рассчитывается и соответственно поле "СУмма налога" не заполняется.
Если найдете решение, сообщите, пожалуйста.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2005, 16:32 
Гость
AlexPl написал(а):
у меня ситуация противоположная - сейчас ТАПы формируются без налога, а заказчику надо (чтобы не высчитывать НДС ручками), чтобы он формировался в ТАПах. Весь вопрос в том, что сумма НДС должна каким то образом упасть на счет контрагента (а не на 19-й). Если не трудно - опишите плииз как это у Вас реализовано.

Спасибо


В настройках счетов для кода налога надо указать нал.категорию +В (-В), тогда при проводке будет такая картина:
Кт Банк 118
Дт Кредитор 118
Дт НДС технич. (указывается в настройке) 18
Кт НДС (из кода налога) 18.

Могу что-то напутать, но, по-моему, так. :)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB