Уважаемые коллеги по цеху!
Пытаюсь реализовать задачу дебиторской-кредиторской задолженности желательно стандартными настройками. Идеи, которые есть попытаюсь изложить, просьба поделиться советом, тех, у кого эта задача реализована или ставиться.
-------------------------------------------------------------------------
Покопавшись в настройках понял, что через "Определение условий платежа" в договоре можно реализовать кредиторскую задолженность (Есть отгрузка, нет оплаты) с такой логикой:
1.Если в системе есть счет-фактура или заказ на поставку (и тем более
поступление материала), но нет авизо входящего к этому заказу -
то есть за поступивший материал не было оплаты, сумме указанной
в счете-фактуре присваивается статус "кредиторская задолженность".
Авизо входящее в нашей организации еть факт оплаты материалов.
--------------------------------------------------------------------------
С дебиторкой (есть оплата нет поставки)посложнее на мой взгляд: предполагаем что оплата будет произведена за некоторую номенклатуру. Для этого создаем на эти материалы заказ на поставку. В подпозиции, вкладке "Партии поставки" указываем (вручную или тянем ABAP-ом из условий платежа) дату предполагаемой поставки. При создании авизо входящего (то есть оплаты) ссылаемся на заказ.
В подпозиции правда есть еще вкладка "Поставка", наверное тоже для этих целей ее можно задействовать.
Теперь так: если к этой самой дате не было проведено счета-фактуры (или сумма с/ф меньше суммы материалов заказа), то сумма материалов заказа переходит в разряд "Дебиторской задолженности".
В этом случае дополнительные проблемы заключаются в заказах - если после оплаты поставщик вышлет номенклатуру в рамках договора, но не соответствующую заказу...
---------------------------------------------------------------------------
Вот собственно такие наброски, если в двух словах. Уверен, что проблема Д/К задолженности в SAP-е должна быть реализована красиво, не хочется изобретать велосипед

)
Готов с заинтересованными лицами пообщаться более подробно.