Текущее время: Вт, июл 22 2025, 15:14

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Авансы Кредитору - учет НДС
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 17:06 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вт, дек 19 2006, 17:46
Сообщения: 4
Добрый день.

При создании Аванса (тр. F-48 ) - Код ОГК - A
получаем такую модель документа.
КП Счет RUB Сумма Сумма НДС
50 5100 РасчСчт 1.180.000,00-
29A 6020 Кредитор 1.180.000,00 180.000,00 MF
40 6802 НДСАвнсПолуч 180.000,00 MF
50 6099 КорректСчетАвансо 180.000,00- MF

Позиции 3 и 4 документа созданы автоматически
3 позиция на основании кода налога MF
4 позиция на основании настроек для автомат проводки авансовых платежей.

Наша задача стоит так:
Используя стандартную транзакцию F-48 и автоматически создаваемые позиции, Создавать документ АвансКредитору у которого сумма по 68 счету (НДС) проходила по кредиту т.е. с кодом провдоки 50.

Такое возможно?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 17:34 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5274
Откуда: Geneva
Пол: Мужской
Извините, конечно, за любопытство, но...
Какое отношение кредит 68го счета имеет к выплаченным авансам? :shock:
Можно, конечно, попробовать поменять коды проводки для операций MVA/VVA в транзакции OBXB. Это относится к 4й позиции. Но что-то гложут меня смутные сомнения, что где-то Вы не правы. Не знаю, получится ли "переключить" операцию позиции 3.
:?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 18:07 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вт, дек 19 2006, 17:46
Сообщения: 4
УЧЕТ У НАЛОГОВЫХ АГЕНТОВ ст161 НК РФ. При аваносвом платеже иностранным лицам возникает обязаность уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 18:22 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5274
Откуда: Geneva
Пол: Мужской
Если я правильно помню, то в файле документации к Add-on "Учет НДС по нетиповым бизнес-операциям" содержится рекомендация проводить аванс налоговому агенту и НДС к этому авансу раздельными документами.
Вообще, налоговый агент - отдельная песня с припевами. :cry: Не стоит ее решать через взлом стандарта.
Поменяв коды проводок для MVA/VVA, вы сделаете это для всех без исключения авансов, а не только для налоговых агентов.
Не забудьте, что выплатив аванс налоговому агенту, вы имеете право возместить НДС в следующем месяце.
В общем, операции с налоговыми агентами обычно занимают проценты, если не сотые процента, от всех операций компании. Лучше эти операции реализовать вручную.
:idea: Опять же рекомендую воспользоваться поиском, здесь тема налоговых агентов уже неоднократно поднималась.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2007, 14:43 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вт, дек 19 2006, 17:46
Сообщения: 4
В укзаном файле из документации Аванс и НДС содержиться в одном документе.

"
Аванс поставщику – иностранному юридическому лицу
Код проводки Описание Сумма Код НДС
50 51100000 Расчетный счет 600.000,00-
29А Kreditor 1 600.000,00 MF
50 68020320 НДС удерж у ИЮЛ 100.000,00- MF
40 60001299 КорректCчет 100.000,00 MF

Вопрос как создать подобный документ в системе?

Анализ предыдущих тем налоговых агентов не помог в решении задачи.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб, фев 10 2007, 02:10 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5274
Откуда: Geneva
Пол: Мужской
Да, плоха у меня память :oops: . Просмотрел документ - там действительно есть указанная проводка. И страницей выше нее приведены настройки кода налога MF:
Цитата:
MF, 16,67% Исходящий НДС с авансов, перечисленных Иностр.Юр.Лицам
Исходящий НДС MWS 16,67- 140 100 MWR1 68020320
Не относится к налогу ZUD 100 - 150 140 MWR2 60001299


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB