Текущее время: Пн, авг 04 2025, 20:38

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Не выравнивается платеж. поручение по эл. банк. выписке
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 17:04 
Гость
Добрый день,

ситуация жизненна важная! Вкратце дело обстоит так:

Есть платежное поручение 2819 на 1000.00 рублей.
Настраиваю эл. банковскую выписку для импорта в формате SWIFT МТ940 (86 поле неструктурированное).
- Настроил внешнюю операцию NTRF: знак -, алгоритм 29 "Номер платежного поручения", тип обработки "Dummy - присвоение невозможно".
- К операции правило проводки по 2 области: по дебету код огк Р, по кредиту банковский расходный счет. Вид проводки 7 - выравнивание по деб лиц счета
- Через ff_5 считываю банковскую выписку, пакетником. В файле МТ940 в 61м таге поле Account Owner's Reference указан номер платежки - 2819.
- В табличке FEBEP "Отд. позиции эл. выписки" появляется моя выписка, в поле "Номер чека" стоит наша платежка 2819.
- смотрю пакетник для вспомогательной бухгалтерии а там всего три экрана и на экране обработки ОП не подтянулся ни код ОГК P, ни номер код кредитора, ни то, что выравнивание идет по платежному поручению.
- дальше сам ставлю галку "платежное поручение", ставлю номер пп и все выравнивается...

Почему пакетник создается без данных для выравнивания???

Если сделать то же самое ручной выпиской все получается....

Вот такая засада)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения: Re: Не выравнивается платеж. поручение по эл. банк. выписке
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 20:45 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вс, окт 17 2004, 11:34
Сообщения: 1552
Пол: Мужской
[quote="feel"]Добрый день,

ситуация жизненна важная! Вкратце дело обстоит так:

Есть платежное поручение 2819 на 1000.00 рублей.
Настраиваю эл. банковскую выписку для импорта в формате SWIFT МТ940 (86 поле неструктурированное).
- Настроил внешнюю операцию NTRF: знак -, алгоритм 29 "Номер платежного поручения", тип обработки "Dummy - присвоение невозможно".
- К операции правило проводки по 2 области: по дебету код огк Р, по кредиту банковский расходный счет. Вид проводки 7 - выравнивание по деб лиц счета
- Через ff_5 считываю банковскую выписку, пакетником. В файле МТ940 в 61м таге поле Account Owner's Reference указан номер платежки - 2819.
- В табличке FEBEP "Отд. позиции эл. выписки" появляется моя выписка, в поле "Номер чека" стоит наша платежка 2819.
- смотрю пакетник для вспомогательной бухгалтерии а там всего три экрана и на экране обработки ОП не подтянулся ни код ОГК P, ни номер код кредитора, ни то, что выравнивание идет по платежному поручению.
- дальше сам ставлю галку "платежное поручение", ставлю номер пп и все выравнивается...

Почему пакетник создается без данных для выравнивания???

Если сделать то же самое ручной выпиской все получается....

Вот такая засада)[/quote]

Вам помогут ноты 704015 для данного случая и возможно 114713 в других.
Чтобы номер платежки позволял выравнивать ОП при загрузке выписки, на экране выбора FF.5 в поле XBLNR надо писать интервал ZR1000000000 to ZR1999999999. Тогда все работает

Артем


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Не выравнивается платеж. поручение по эл. банк. выписке
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 20:45 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вс, окт 17 2004, 11:34
Сообщения: 1552
Пол: Мужской
[quote="feel"]Добрый день,

ситуация жизненна важная! Вкратце дело обстоит так:

Есть платежное поручение 2819 на 1000.00 рублей.
Настраиваю эл. банковскую выписку для импорта в формате SWIFT МТ940 (86 поле неструктурированное).
- Настроил внешнюю операцию NTRF: знак -, алгоритм 29 "Номер платежного поручения", тип обработки "Dummy - присвоение невозможно".
- К операции правило проводки по 2 области: по дебету код огк Р, по кредиту банковский расходный счет. Вид проводки 7 - выравнивание по деб лиц счета
- Через ff_5 считываю банковскую выписку, пакетником. В файле МТ940 в 61м таге поле Account Owner's Reference указан номер платежки - 2819.
- В табличке FEBEP "Отд. позиции эл. выписки" появляется моя выписка, в поле "Номер чека" стоит наша платежка 2819.
- смотрю пакетник для вспомогательной бухгалтерии а там всего три экрана и на экране обработки ОП не подтянулся ни код ОГК P, ни номер код кредитора, ни то, что выравнивание идет по платежному поручению.
- дальше сам ставлю галку "платежное поручение", ставлю номер пп и все выравнивается...

Почему пакетник создается без данных для выравнивания???

Если сделать то же самое ручной выпиской все получается....

Вот такая засада)[/quote]

Вам помогут ноты 704015 для данного случая и возможно 114713 в других.
Чтобы номер платежки позволял выравнивать ОП при загрузке выписки, на экране выбора FF.5 в поле XBLNR надо писать интервал ZR1000000000 to ZR1999999999. Тогда все работает

Артем


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Не выравнивается платеж. поручение по эл. банк. выписке
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 11:08 
Гость
Sedlo написал:
Вам помогут ноты 704015 для данного случая и возможно 114713 в других.
Чтобы номер платежки позволял выравнивать ОП при загрузке выписки, на экране выбора FF.5 в поле XBLNR надо писать интервал ZR1000000000 to ZR1999999999. Тогда все работает
Артем


Ноту 704015 я нашел и изначально пытался применить. Но только теперь получилось удачно) Т.к. у меня номер платежки 4х значный вводил ZR0001 - ZR9999, c таким вариантом не получилось, потом стал вводить десятизначный промежуток в точности как в ноте, тоже ничего. Помогло, когда ввел промежуток из FBLN2 который прописан у меня для платежек.

Спасибо to Sedlo!!!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 13:31 
Гость
А кто-нибудь пытался выровнять входящий платеж по номеру дебитора? В электронной выписке есть номер дебитора.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 19:32 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вс, окт 17 2004, 11:34
Сообщения: 1552
Пол: Мужской
[quote="IrinaT"]А кто-нибудь пытался выровнять входящий платеж по номеру дебитора? В электронной выписке есть номер дебитора.[/quote]
Пока руки не доходят, но есть вот какая фича:
Система должна догадываться что делать с позициями дебитора в случаях:
1. если есть несколько позиций с несколькими суммами равными, каждая из которых равна дате платежа, но имеют разные условия плкатежа
2. есть открытые и обычные фактуры, и что-нибудь с кодом ОГК
3. есть начисления и по обычным фактурам, и по штрафам, пеням неустойкам. в этом случае может быть какая-нибудь приоритетность для кредитного менеджмента из SD, при некорректном выравнивании покупателю может быть неоправданно отказано в дальнейших поставках
4. частичные платежи
5. один платеж на несколько открытых фактур
6. да мало ли что еще может быть.

В связи со всем этим одного номера дебитора для автоматического выравнивания ИМХО недостаточно. По крайней мере в общем случае, в частных может и хватить. А именно постоянным покупателям, на которых одновременно может висеть большое число неоплаченных позиций, и есть основная потребность выравнивать их автоматически.

Артем


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 09:35 
Гость
IrinaT написал(а):
А кто-нибудь пытался выровнять входящий платеж по номеру дебитора? В электронной выписке есть номер дебитора.


Вообще-то, по правильным правилам, выписку должна разносить бухгалтерия, а контролировать оплату клиентских заказов c учетом всех нюансов - клиентский отдел.
Соответсвенно, если в выписке нет прямого указания на счет, то с выпиской можно только закидывать платеж на правильного дебитора без выравнивания.
Но это то, как у Них :) Практика российского бизьнеса, конечно, может отличаться...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 09:56 
Гость
Мне на дебиторе-то и не надо выравнивать. Надо, чтоб по выписке прошло: 1 область проводок: Д 51 К51тех (без выр-я), 2 область пров.: Д 51тех К 62 (с выравнив. по 51тех счету). Когда выписка загружается 1 область проводится, а по второй не может определить дебитора...
Кто-нибудь, знает в таблицах выписки (FEBEP, FEBKO и т.д.) там же нигде нет номера дебитора?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2004, 08:05 
Гость
Цитата:
Мне на дебиторе-то и не надо выравнивать. Надо, чтоб по выписке прошло: 1 область проводок: Д 51 К51тех (без выр-я), 2 область пров.: Д 51тех К 62 (с выравнив. по 51тех счету). Когда выписка загружается 1 область проводится, а по второй не может определить дебитора...
Кто-нибудь, знает в таблицах выписки (FEBEP, FEBKO и т.д.) там же нигде нет номера дебитора?


Задействуйте банковские реквизиты дебитора с любым из алгоритмов 015;031;035 - получится красиво.

Позвольте вставить свой вопрос.
Если производится выравнивание дебитора во второй области проводок, то выравнивание 51-го технического, тут-же, автоматом провести невозможно. Кто как выкручивается в этой ситуации?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2004, 09:28 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вс, окт 17 2004, 11:34
Сообщения: 1552
Пол: Мужской
Сошедший С... написал(а):
Цитата:
Мне на дебиторе-то и не надо выравнивать. Надо, чтоб по выписке прошло: 1 область проводок: Д 51 К51тех (без выр-я), 2 область пров.: Д 51тех К 62 (с выравнив. по 51тех счету). Когда выписка загружается 1 область проводится, а по второй не может определить дебитора...
Кто-нибудь, знает в таблицах выписки (FEBEP, FEBKO и т.д.) там же нигде нет номера дебитора?


Задействуйте банковские реквизиты дебитора с любым из алгоритмов 015;031;035 - получится красиво.

Позвольте вставить свой вопрос.
Если производится выравнивание дебитора во второй области проводок, то выравнивание 51-го технического, тут-же, автоматом провести невозможно. Кто как выкручивается в этой ситуации?


В регламенте закрытия дня указывается, что счета 51*, 52*, у кого надо 55* выраваниваются. Реальные банковские счета ведутся без управления ОП, то что они попадают в интервал не мешает. Поэтому интервалом выравниваются только технические счета, они с управлением ОП. Ссылки в позициях проводок по первой и второй областям одинаковые, автоматическое выравнивание проходит без проблем. Можно даже повесить фоновое задание.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2004, 10:29 
Гость
у меня даже правило проводки Д 51тех К дебитора (с выр. по 51-му, а по дебитору без выравнивания), не получается создать....


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2004, 10:38 
Гость
и еще: в выписке реквизитов дебитора нет, кроме ИНН, но есть его номер из R/3 - никакой алгоритм не помогает найти дебитора...
Выход только писать свой алгоритм?
Ни у кого такого не было?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2004, 11:26 
Гость
Цитата:
и еще: в выписке реквизитов дебитора нет, кроме ИНН, но есть его номер из R/3 - никакой алгоритм не помогает найти дебитора...
Выход только писать свой алгоритм?
Ни у кого такого не было?


Такого не было. А вот когда интер. алгоритм найдет дебитора, он его номер положит в FEBEP-AVKON, а тип "D" в FEBEP-AVKOA. Пробуйте ч/з FEB00001. Удачи!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2004, 16:43 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вс, окт 17 2004, 11:34
Сообщения: 1552
Пол: Мужской
IrinaT написал(а):
у меня даже правило проводки Д 51тех К дебитора (с выр. по 51-му, а по дебитору без выравнивания), не получается создать....


Всем привет!
Вот, дошли руки до выравнивания дебиторов. Обнаружен один из способов для СВИФТа. Если
1. в подполе 7 поля 61 записан XBLNR из эфайской фактуры (при переносе из сбыта туда при стандартных настройках попадает номер логистической фактуры),
2. а в параметрах XBLNR в FF.5 указан интервал, в который попадает XBLNR из фактуры
3. сумма платежа совпадает с суммой по фактуре
то работает выравнивание через алгоритм 021.

Недостаток метода: если один платеж приходит на несколько фактур, метод не годится.

Может, кто из коллег реально разносил автоматически на дебиторов выписку СВИФТ, когда один платеж оплачивает несколько фактур/ТАПок? Тогда вопросы такие:
1. Как выглядит этот самый invoice list в выписке?
2. Какие фичи в параметрах запускаFF.5?
3. Какой алгоритм интерпретации реально работает?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 17:54 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Вт, авг 17 2004, 09:48
Сообщения: 179
Откуда: Киев
Пол: Мужской
Цитата:
Может, кто из коллег реально разносил автоматически на дебиторов выписку СВИФТ, когда один платеж оплачивает несколько фактур/ТАПок? Тогда вопросы такие:


Из СВИФТА не знаю, а вообще за выравнивание отвечает таблица FEBCL. Там можно к одной позиции FEBEP создать сколько хочеш (999) позиций выравнивания. Только FEBEP-AVKOA при этом нужно обнулять - он имеет приоритет.
[/quote]

_________________
С уважением
Сергей


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB