Текущее время: Сб, июл 26 2025, 04:41

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Правила форума


Вопросы по ППМ (MRP) - сюда.
Вопросы по классификации - сюда.
Вопросы по входящим поставкам - сюда.



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: ОС по лизингу  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 09:37 
Гость
Подскажите, пожалуйста, как положить на склад объект основных средств (и одновременно его амортизацию), который мы приобрели по лизингу и стоимость которого сложилась из лизинговых платежей, т.е. проводка должна быть:
Дебет Основное средство, Кредит Амортизация - на сумму ранее произведенных лизинговых платежей.
И как доложить стоимость, если есть еще и выкупная цена, т.е. 01-й счет должет быть увеличен на стоимость выкупного платежа.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 18:38 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Вт, июн 06 2006, 09:56
Сообщения: 38
Откуда: Санкт-Петербург
Вы хотите вести ОС на складе MM? Почему вы не хотите создать объект FI-AA и принять его на 08, а потом в FI-AA сделать необходимые проводки (завести накопленную амортизацию итп) и перевести на 01?


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 09:53 
Гость
вы предлагаете стандартную схему.... но так с объектами лизинга - нельзя!!! они не наши и не должны учитываться у нас на балансе во время всего срока лизинговых платежей - они проходят по забалансу!!!


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 10:48 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, янв 27 2005, 06:51
Сообщения: 229
Откуда: Югорск
AntonAU написал(а):
вы предлагаете стандартную схему.... но так с объектами лизинга - нельзя!!! они не наши и не должны учитываться у нас на балансе во время всего срока лизинговых платежей - они проходят по забалансу!!!


Ну так и ведите их на забалансе, а когда выкупите по остаточной, расход с забаланса, приход на 08 на склад и потом в ОС на 01.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 10:58 
Гость
Ну, положим мы на 08, потом на 01.... а что с амортизацией делать? она же должна тоже в балансе появиться и на эту же сумму, что и 08... и как сам 08 нам закрывать, ведь задолженности перед поставщиком у нас уже нет!!! В идеале должна появиться проводка Дебет 01, Кредит 02...


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB