Текущее время: Пт, авг 08 2025, 01:19

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Внешняя нумерация счетов-фактур дебиторов
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 15:56 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, май 04 2006, 07:35
Сообщения: 218
Откуда: Ижевск
Подскажите, можно ли настроить ввод счетов-фактур из SD, чтобы при деблокировании для бухучета, номер FI документа имел внешнюю нумерацию. Например, SD номер 400000001, а FI-номер 070109001


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 16:41 
Гуру-модератор
Гуру-модератор

Зарегистрирован:
Чт, окт 20 2005, 08:45
Сообщения: 1651
Пол: Мужской
А почему нет?
У нас например фактуры SD начинаются на 09, а в FI на 44 это все без проблем настраивается с помощью вида документа в SD+FI.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 16:46 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, май 04 2006, 07:35
Сообщения: 218
Откуда: Ижевск
Да с внутренней то получается, а когда FI документ имеет внешнюю нумерацию, то никак. Может это вообще нельзя


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 17:50 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, май 11 2006, 10:41
Сообщения: 233
Я не очень понимаю, что в Вашем случае понимается под внешней нумерацией? Для чисто FI-ных документов - это когда указывается номер документа из вне (вручную в момент выполнения проводки или программно откуда либо еще). В RW-интерфейсе при создании документа FI из документа SD в таком случае необходимо явно указывать номер документа FI. Как Вы это делаете? И в каком месте у Вас не получается?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 07:39 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, май 04 2006, 07:35
Сообщения: 218
Откуда: Ижевск
Вот именно, надо бы указать явно, но там негде, а при деблокировании фактуры для бухучета, выдается ошибка, что нумерация не совпадает. Номер фактуры сбыта 0400000000-04999999999, а для FI документов у нас просят сделать ГГММДД001-ГГММДД999 внешнюю нумерацию


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 09:46 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, май 11 2006, 10:41
Сообщения: 233
Если нумерация последовательная, то сделайте через Open FI.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 09:13 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вт, янв 30 2007, 08:44
Сообщения: 22
меня тоже интересует эта проблема, т.к. исходящие счета-фактуры можно создавать в 3-х модулях: сбыт, финансы и ОС, причем в финансах нужно выписывать счета на авансы входящие, а это фактически документы выписки. Интересно было бы узнать кто как решает проблему общей нумерации исходящих счетов-фактур?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 23:21 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5274
Откуда: Geneva
Пол: Мужской
1. Во-первых, можно для сбытовых и финансовых фактур присвоить один диапазон номеров.
2. Выписывать фактуру на входящий аванс можно через "Корреспонденцию" к документу.
3. Что-то я не припомню в законодательстве требования о сквозной нумерации счетов-фактур предприятия. Требование их регистрации в Журнале и отражения в Книгах - помню. Сквозного требования - не помню.
4. Никто не отменял поля "Ссылка", которое можете заполнять через по любому принципу, и уже его показывать в Книгах, Журналах и вообще где угодно.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 09:00 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, май 04 2006, 07:35
Сообщения: 218
Откуда: Ижевск
Мы оставили внутреннюю нумерацию а для номера счета-фактуры используем поле ссылка. При деблокировании счета-фактуры номер присваивается автоматически и выводится диалоговое окно с подтверждением текущего номера. Его можно поменять, сделать пропуск и тд.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 10:56 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вт, янв 30 2007, 08:44
Сообщения: 22
А у нас сбытовые сч-ф имеют сквозную нумерацию, общую по всем БЕ, что очень не удобно для книги продаж и как ещё в этом случае навешивать такой же диапазон в фин. документ? Я бы не хотела.
Скорее это проблема сбыта, но они вопрос не решают.
Насколько я слышала, то и в сбыте можно выписывать сч-ф на полученные авансы. Может можно так решить проблему?
Во-вторых, забивать поле ССЫЛКА в платежных документах ( авансы получ.) - след. теряем привязку к платежу, мы от туда берем наим. банка для актов сверки.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB