Текущее время: Пт, авг 08 2025, 04:20

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Перенос НДС в ERP2005 (J_3RFUM26)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 16:45 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Ср, авг 30 2006, 20:05
Сообщения: 327
Добрый день!

Мой вопрос связан с методологией возмещения входящего НДС. Заранее извиняюсь, если эта тема уже обсуждалась.

Согласно законодательству, НДС можно возместить только при наличии счета-фактуры от поставщика. По букве закона, расходы и 19 счет дебетуются по ТТН или акту приемки услуг, а НДС возмещается по счету-фактуре, причем эти документы могут быть получены в разных периодах. В САПе есть программа RFUMSV50 (переносит НДС по оплаченным счетам), и программа J_3RFUM26 (переносит НДС по вторичным событиям, напр. ввод ОС в эксплуатацию). Но нет инструмента, который отслеживает получение счета-фактуры и переносит НДС по этому событию.

Правильно ли я понимаю, что методология САПа отождествляет момент получения ТТН и счета-фактуры, и поэтому такой инструмент не предусмотрен?

Если да, то есть ли у кого-нибудь клиенты, которые настаивают на том, чтобы получение счета-фактуры отслеживалось как отдельное событие? Что придумали? Можно ли использовать что-нибудь из add-on, чтобы облегчить положение?

Заранее спасибо.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 21:58 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5274
Откуда: Geneva
Пол: Мужской
На основании ТТН/акта вводится поступление материала (Дт10 Кт15), а также поступление счета (Дт15 Дт19 Кт60).
При поступлении СФ в позиции Кт60 заполняется поле XREF1 данными налогового СФ.
С помощью 26й программы выполняется перенос НДС. Вторичным событием является заполненность поля XREF1.

Работает в 4.6...ERP-2004. Насчет ERP-2005 не уверен, т.к. не видел системы вживую и не могу сказать про функциональность 26 программы в ней.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 09:46 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, янв 19 2005, 14:07
Сообщения: 425
Откуда: Город мирного атома
Пол: Мужской
darkduck написал:
Насчет ERP-2005 не уверен, т.к. не видел системы вживую и не могу сказать про функциональность 26 программы в ней.

В ERP 2005 тоже самое!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 16:41 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Чт, окт 12 2006, 09:06
Сообщения: 62
У нас это реализовано с помощью кодов НДС: есть код НДС 19*неотфатурованный - это складская накладная,
при поступлении счета-фактуры переносим на код НДС отфактурованный 19* , затем переносим на код НДС к возмещению 68*.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 21:23 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Ср, авг 30 2006, 20:05
Сообщения: 327
Охотник написал:
darkduck написал:
Насчет ERP-2005 не уверен, т.к. не видел системы вживую и не могу сказать про функциональность 26 программы в ней.

В ERP 2005 тоже самое!


Спасибо за ответы. Да, в 4.6 это работает по полю XREF1. Ответ, что в в ERP2005 то же самое, обнадеживает. Но перенести НДС по заполнению поля XREF1 также, как это делается в 4.6, у меня не получается. Да и 26 программа там выглядит по-другому. Отсюда и возник мой вопрос. Охотнику - как надо заполнить XREF1 в ERP2005, чтобы НДС перенесся? Пробовал разные форматы даты, безрезультатно.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 09:36 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, янв 19 2005, 14:07
Сообщения: 425
Откуда: Город мирного атома
Пол: Мужской
ГГММДД


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 11:20 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Вт, июл 12 2005, 17:55
Сообщения: 152
Marina1 написал(а):
У нас это реализовано с помощью кодов НДС: есть код НДС 19*неотфатурованный - это складская накладная,
при поступлении счета-фактуры переносим на код НДС отфактурованный 19* , затем переносим на код НДС к возмещению 68*.


А может, можно проще сделать?
1) При поступлении проводка на 19 счет,
2) при поступлении корректно оформленного счета-фактуры заполняем xref1,
3) и при закрытии периода переносим в Дт 68 (по полю xref1)
???
:) (если не нужна оплата и т.д.)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 16:01 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, мар 02 2006, 10:36
Сообщения: 431
Откуда: Москва
Пол: Мужской
darkduck написал:
На основании ТТН/акта вводится поступление материала (Дт10 Кт15), а также поступление счета (Дт15 Дт19 Кт60).
При поступлении СФ в позиции Кт60 заполняется поле XREF1 данными налогового СФ.
С помощью 26й программы выполняется перенос НДС. Вторичным событием является заполненность поля XREF1.

Работает в 4.6...ERP-2004. Насчет ERP-2005 не уверен, т.к. не видел системы вживую и не могу сказать про функциональность 26 программы в ней.


26 программа не подарок и может не использовать её когда это возможно...
Хотелось бы узнать мнение общественности по следующей схеме:
В момент прихода накладной делаем приход материала (д10 к15) в течении периода вводим при поступлении фактур вводим полный инвойс с полным кодом налога пробрасывающим через 19 (д15 к 60 д19 к19 д 68 ). По приходам по которым не было факторизации на конец месяца обрабатываются программой закрытия периода по поступлению материала \ поступлению счета, (30 числа делается д15 к60, 1 числа делается д60 к 15), если при этом необходимо в течении периода более корректно анализировать Кредиторскую задолженность, ведем ТАПы..

_________________
I've never been clever...because I need it never ...


Последний раз редактировалось LuterRed Ср, ноя 15 2006, 01:38, всего редактировалось 1 раз.

Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 00:00 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5274
Откуда: Geneva
Пол: Мужской
alexF написал(а):
А может, можно проще сделать?
1) При поступлении проводка на 19 счет,


Это как? :shock: В документе ПМ поставите код налога и сформируете позицию 19го счета???


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 00:02 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5274
Откуда: Geneva
Пол: Мужской
LuterRed написал:
darkduck написал:
На основании ТТН/акта вводится поступление материала (Дт10 Кт15), а также поступление счета (Дт15 Дт19 Кт60).
При поступлении СФ в позиции Кт60 заполняется поле XREF1 данными налогового СФ.
С помощью 26й программы выполняется перенос НДС. Вторичным событием является заполненность поля XREF1.

Работает в 4.6...ERP-2004. Насчет ERP-2005 не уверен, т.к. не видел системы вживую и не могу сказать про функциональность 26 программы в ней.


26 программа не подарок и может не использовать её когда это возможно...
Хотелось бы узнать мнение общественности по следующей схеме:
В момент прихода накладной делаем приход материала (д10 к15) в течении периода вводим при поступлении фактур вводим полный инвойс с полным кодом налога пробрасывающим через 19 (д15 к 60 д19 к19 д 68). По приходам по которым не было факторизации на конец месяца обрабатываются программой закрытия периода по поступлению материала \ поступлению счета, (30 числа делается д15 к60, 1 числа делается д60 к 15), если при этом необходимо в течении периода более корректно анализировать Кредиторскую задолженность, ведем ТАПы..


По-моему, предложенная схема еще более "не подарок", чем 26я программа. Вам, конечно, виднее, но как-то у Вас все навернуто слишком... Прямо торт "Наполеон" получается... :)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB