Добрый день,
В самом конце года обнаружилась следующая проблема.
В январе вводили остатки (новая БЕ), сделали техническое закрытие, всё вроде нормально. Через месяц бухгалтер "обнаружил", что забыл создать 4 ОС. Внёс данные транзакцией AS91, но в спешке по ошибке вместо даты капитализации 31.07.2011 поставил 31.12.2011. Соответственно дата начала амортизации в этих ОС 01.01.2012.
Проблема в том, что он внёс первоначальную стоимость и накопленный износ (которого по логике быть не могло, если дата ввода в эксплуатацию нового ОС 31.12.11).
Соответственно амортизацию система считает следующим образом:
(Первоначальная стоимость - накопленный износ) / число периодов.
Изменить дату ввода в эксплуатацию я не могу. Хотела сначала попробовать изменить с помощью AS92 первоначально введённые данные (или убрать накопленный износ или увеличить на эту сумму первоначальную стоимость).
Но сижу вот в раздумьях, насколько это вообще корректно?
Коллеги, если кто-то сталкивался с такими ситуациями, подскажите, пожалуйста (если можно пошагово), как исправить это всё корректно?
За год по этим ОС само собой ежемесячно проводилась амортизация. Как всё пересчитать?
Заранее огромное спасибо!