Текущее время: Вт, июл 22 2025, 03:38

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Правила форума


ВНИМАНИЕ!

Вопросы по исходящим поставкам - сюда



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Так все-таки: плательщик или покупатель
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 15:12 
Менеджер
Менеджер
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, авг 20 2004, 07:19
Сообщения: 602
Всем привет.

Я догадываюсь, что мой вопрос из разряда "в молоко", но все-таки...
Копаюсь в СДшной программе печати счетов-фактур от глубокоуважаемого SAP-CIS, и не могу понять их логики. Данные по покупателю берутся по VBDKR-KUNRG (Плательщик), хотя практика показывает, что тот, с кем заключен договор (Заказчик), не обязательно будет и плательщиком. Кто-нибудь с этим сталкивался и какие мысли?

Проблема не в том, чтобы модифицировать программу (она и так уже дописана), а просто хотелось понять, почему так.

_________________
С уважением,

Сабир.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 15:18 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Вт, авг 17 2004, 10:13
Сообщения: 382
Пол: Мужской
Привет!

Мне кажется что логика такая: счет-фактуру мы выставляем плательщику, и он должен видеть там свои данные


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 15:23 
Менеджер
Менеджер
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, авг 20 2004, 07:19
Сообщения: 602
Возможно, но вопрос не в этом: в счет-фактуре мы указываем покупателя (там так текстом и прописано), а не того, кто нам физически платит деньги. И еще, насколько я понимаю, СФ мы должны отправить покупателю (договор-то у нас с ним, а не с плательщиком), а тот уже сам ею распоряжается.

_________________
С уважением,

Сабир.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 15:38 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Вт, авг 17 2004, 10:13
Сообщения: 382
Пол: Мужской
А может покапатель это тот кто нам платит деньги, и счет фактуры должны отправить тому кто должен заплатить (В договоре это должно быть определено) imho.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 15:47 
Менеджер
Менеджер
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, авг 20 2004, 07:19
Сообщения: 602
Вернулись к началу. :)

В договоре определяется много условий. Достаточно часто Покупатель (будущий собственник товара) и Плательщик (тот, кто денежки платит за передачу прав собственности на товар) - лицо одно и то же. Но не всегда! И это, кстати, тоже оговаривается в договоре.

По логике САП-ЦИС тот, кто платит деньги, и является собственником товара, что, как я уже говорил, бывает не всегда.

Приведу пример. Семья приходит в магазин детской одежды покупать обновку сыну-оболтусу. Мать, увидев, подходящий костмчик, принимает решение, что именно его-то они и купят. Таким образом, она становится Заказчиком (иначе говоря, Покупателем). Однако мамаша не захватила с собой деньги/кредитку, и потому просит мужа оплатить товар на кассе. Муж, таким образом, становится Плательщиком. Ну, а сын-оболтус, соответственно, становится Грузополучателем.
Аналогичные вещи творятся и в бизнесе, правда оболтусов почему-то больше. :)


P.S. А СФ мы должны отправлять собственнику товара, т.е. Покупателю.

_________________
С уважением,

Сабир.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 05:19 
Менеджер
Менеджер
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Сб, апр 23 2005, 13:16
Сообщения: 711
Пол: Мужской
Насколько понимаю надо так.
- обязательно:
Заказчик
Получатель счёта
Плательщик
Грузополучатель
- не обязательно, кто во что горазд:
* Фактический покупатель - не обязательно

У нас примерно такая схема, заказчик заказывает, счёт выставляем получателю счёта, деньги приходят от плательщика, груз уходит грузополучателю и все эти партнёры могут быть разными лицами. И всё путём. Мы учитываем дополнительно (по требованию заказчика) того с кем заключил договор наш заказчик "Фактического покупателя".


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 08:07 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пт, июл 15 2005, 07:44
Сообщения: 16
Откуда: Нижнекамск
Вопрос к War-Warу:
В Вашей схеме (когда Заказчик, Плательщик, Получатель счета и Грузополучатель разные лица) если счет выписан на Получателя счета, то как Заказчик (сторона по договору) отчитывается по НДС, ведь в счете в графе Покупатель нет его данных?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 12:44 
Менеджер
Менеджер
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Сб, апр 23 2005, 13:16
Сообщения: 711
Пол: Мужской
В данном случае заказчик это сервисный агент предоставляющий услуги по ведению договора и не участвующий в цепочке перемещения денежных средств оплаты за товар, возмещения НДС за товар ему не производится.

В случае плательщика и получателя счёта (точно не знаю, но думаю логика такова) вероятно получатель счёта перевыставляет счёт плательщику, и тут уже возмещение НДС имеет место быть.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 22:14 
Гость
В системе стандартно определены несколько ролей дебитора, которые идут даже отдельными полями (kunag, kunnr...). Но для них можно определить какие хочешь роли и даже выстроить иерархию (настройка схемы ролей). Но тем не менее они так и остануться kunag, kunnr со своими диапазонами номеров и тд. Так вот чтобы настроить печть с заказчика (то есть с роли), который в вашем понятии является еще кем-то, надо: 1.Снять галку "использовать для нескольких ролей" в настройке вида выходного документа 2.В таблице записей условий создать запись типа "вид фактуры/заказчик" 3. Создать запись условий для "вид фактуры/заказчик" и уже там указать настоящую роль партнера(кем он у вас там является на самом деле).
Если об этом был вопрос...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 22:18 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Вт, авг 17 2004, 12:04
Сообщения: 256
Откуда: Санкт-Петербург
Пол: Женский
судя по тому, кто задавал вопрос - он спрашивал не об этом :-)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 08:05 
Менеджер
Менеджер
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, авг 20 2004, 07:19
Сообщения: 602
Угу, вопрос был не об этом. :)
И в случае цисовской программы печати решился гораздо проще - в настройке условий выходного документа достаточно было поменять роль партнера, и проблемы отпали. А вопрос (хоть он и перешел в разряд теоретических) все равно остался.

_________________
С уважением,

Сабир.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс, янв 29 2006, 01:57 
Гость
В итоге в чем конкретно вопрос? Как настроить выходные документы или как настроить схему партнеров? Или поррассуждать....


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 08:02 
Менеджер
Менеджер
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, авг 20 2004, 07:19
Сообщения: 602
Вопрос был обозначен наверху. Но могу повторить: какова была логика САП ЦИС при составлении программы печати?

_________________
С уважением,

Сабир.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 08:26 
Гость
Логика простая - по умолчанию в системе заказчик является плательщиком и получателем счета. Думаю отсюда все и идет.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 23 2006, 15:50 
Менеджер
Менеджер
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, авг 20 2004, 07:19
Сообщения: 602
Привет.

Я тут немного покопался по необходимости в НК и законодательстве. Получается, что покупателем с точки зрения последних является налогоплательщик. Из чего получается, что в системе Заказчик и Плательщик все же являются одним лицом, а вот получатель счета, как я понял более свободная роль, и она может использоваться для обозначения структурных подразделений налогоплательщика - по крайней мере я не увидел жестких завзок на эту роль нигде.

_________________
С уважением,

Сабир.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB