Текущее время: Пн, июл 28 2025, 19:36

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Правила форума


Вопросы по ППМ (MRP) - сюда.
Вопросы по классификации - сюда.
Вопросы по входящим поставкам - сюда.



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Входящий счет - НДС
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 10:16 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Ср, сен 19 2007, 07:33
Сообщения: 67
Откуда: Казань
Пол: Женский
Добрый день! У нас возникла такая необходимость. Возможно ли такое:
Необходимо сделать возможность создавать фактуры (доп.дебетование) к одному заказу, но дублировать позиции чтобы указать разный код налога и создавался один бухгалтерский документ.
Например есть заказ:
катализатор - 1 шт цена 1000 руб. Мы его отфактурировали все нормально. Потом приходит фактура на сопутствующие расходы.
Создаем к нему доп.дебетование затраты какие-нибудь указываем доставка 500 руб и лицензии 200 руб
катализатор - 500 руб код налога PV (18% ндс доставка)
Катализатор - 200руб код налога U9 (0% ндс лицензии)
И все это в одном документе.
Сейчас счет-фактура не дает задваивать позиции. Можете что-нибудь посоветовать?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 12:55 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Вт, мар 27 2007, 12:54
Сообщения: 296
Пол: Мужской
Все решается, если использовать плановые затраты - фрахтовые виды условий в заказе на поставку, тогда эти затраты выдаются отдельными строками в фактуре.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 07:01 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Ср, сен 19 2007, 07:33
Сообщения: 67
Откуда: Казань
Пол: Женский
Frodo написал:
Все решается, если использовать плановые затраты - фрахтовые виды условий в заказе на поставку, тогда эти затраты выдаются отдельными строками в фактуре.


а поподробнее можно?

вообще-то надо чтобы позиции можно дублировать в одной фактуре.
И еще один момент, затраты эти не известны заранее, они приходят по факту. Так что запланировать их нельзя


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 07:11 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Вт, мар 27 2007, 12:54
Сообщения: 296
Пол: Мужской
Если будете использовать плановые затраты на доставку - они будут выходить отдельными строками в счете-фактуре со ссылкой на ту позицию заказа, в которой Вы их запланировали. В курсе SCM515 "Контроль счетов" есть отдельная глава "Затраты на доставку". Поступление материала тогда сразу будет по цене с учетом доп. затрат Дт10-Кт15 (при среднескользящей цене). А 15 счет будет фактурой закрываться. Отклонения доп. затрат система обрабатывает также как отклонения в цене материала. Вот только смущает ситуация, когда затраты запланировали, а они не появились.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 08:22 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Ср, сен 19 2007, 07:33
Сообщения: 67
Откуда: Казань
Пол: Женский
Frodo написал:
Если будете использовать плановые затраты на доставку - они будут выходить отдельными строками в счете-фактуре со ссылкой на ту позицию заказа, в которой Вы их запланировали. В курсе SCM515 "Контроль счетов" есть отдельная глава "Затраты на доставку". Поступление материала тогда сразу будет по цене с учетом доп. затрат Дт10-Кт15 (при среднескользящей цене). А 15 счет будет фактурой закрываться. Отклонения доп. затрат система обрабатывает также как отклонения в цене материала. Вот только смущает ситуация, когда затраты запланировали, а они не появились.


Это понятно, а как быть тогда если они сразу неизвестны, а приходят уже по факту позже...
А варианта по дублированию позиций заказа в доп.дебетовании нет никакого?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 06:34 
Гуру-эксперт
Гуру-эксперт

Зарегистрирован:
Вт, авг 24 2004, 07:19
Сообщения: 3952
Откуда: ECC 6.0, South Kazakhstan
Почему необходимо все собрать именно в одной фактуре? Чем не устраивают доп.дебетования?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 07:03 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Ср, сен 19 2007, 07:33
Сообщения: 67
Откуда: Казань
Пол: Женский
OlegDm написал(а):
Почему необходимо все собрать именно в одной фактуре? Чем не устраивают доп.дебетования?


Потому что приходит одна бумажная фактура на эти доп. затраты, Например закупили оборудование у одного поставщика импортного, а доставляет и разгружает другой уже наш. И за доставку один код налога, а на разгрузку к примеру, другой код налога. Поэтому на "другого" должен делаться один документ доп. дебетования и с разными налогами. Вот такая вот фигня.
Как это реализовать не могу понять


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 11:01 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Ср, сен 19 2007, 07:33
Сообщения: 67
Откуда: Казань
Пол: Женский
Господа неужели нечего придумать нельзя?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 14:59 
Модератор
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, май 19 2005, 12:34
Сообщения: 1941
Откуда: НК
Пол: Мужской
Angelochek_s написала:
Поэтому на "другого" должен делаться один документ доп. дебетования и с разными налогами.
а почему не 2?
ну попробуй две позиции по одному и тому же заказу введи. то есть ввела заказ, нажала энтер, потом еще раз ввела, нажала энтер. В миго такое работает, тут не пробовал.

_________________
Eritis sicut Deus, scientes bonum et malum...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 06:27 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Ср, сен 19 2007, 07:33
Сообщения: 67
Откуда: Казань
Пол: Женский
SAA написал:
а почему не 2?

Бухгалтерия хочет проводить все в одной фактуре, так как бумажная одна приходит

SAA написал:
ну попробуй две позиции по одному и тому же заказу введи. то есть ввела заказ, нажала энтер, потом еще раз ввела, нажала энтер. В миго такое работает, тут не пробовал.

в MIRO не получается так, пробовала, может конечно где-то настройки подправить или подпрограммку какую-нибудь написать?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 07:33 
Модератор
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, май 19 2005, 12:34
Сообщения: 1941
Откуда: НК
Пол: Мужской
Angelochek_s написала:
Бухгалтерия хочет проводить все в одной фактуре, так как бумажная одна приходит

нет, не получится две позиции, все правильно работает.
а вообщем-то, мало ли, что там бухи не хотят :)

_________________
Eritis sicut Deus, scientes bonum et malum...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 07:39 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Вт, мар 27 2007, 12:54
Сообщения: 296
Пол: Мужской
Поддержу, не обязательно ведь соответствие один к одному документа счета-фактуры в R/3 с бумажным документом. В доп. дебетованиях ставьте ссылку на тот же бумажный документ, получится два-три внутренних р-3ных номера на один внешний номер фактуры поставщика. Для отчетности проблем не должно вызвать, для той же налоговой не важен и не нужен внутренний программный номер фактуры, а нужен внешний номер фактуры поставщика.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 09:02 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Ср, сен 19 2007, 07:33
Сообщения: 67
Откуда: Казань
Пол: Женский
Frodo написал:
Поддержу, не обязательно ведь соответствие один к одному документа счета-фактуры в R/3 с бумажным документом. В доп. дебетованиях ставьте ссылку на тот же бумажный документ, получится два-три внутренних р-3ных номера на один внешний номер фактуры поставщика. Для отчетности проблем не должно вызвать, для той же налоговой не важен и не нужен внутренний программный номер фактуры, а нужен внешний номер фактуры поставщика.


Понятно, спасибо все за помощь!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB