Текущее время: Сб, июл 26 2025, 02:14

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Правила форума


Вопросы по ППМ (MRP) - сюда.
Вопросы по классификации - сюда.
Вопросы по входящим поставкам - сюда.



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: ОС по лизингу  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 09:37 
Гость
Подскажите, пожалуйста, как положить на склад объект основных средств (и одновременно его амортизацию), который мы приобрели по лизингу и стоимость которого сложилась из лизинговых платежей, т.е. проводка должна быть:
Дебет Основное средство, Кредит Амортизация - на сумму ранее произведенных лизинговых платежей.
И как доложить стоимость, если есть еще и выкупная цена, т.е. 01-й счет должет быть увеличен на стоимость выкупного платежа.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 18:38 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Вт, июн 06 2006, 09:56
Сообщения: 38
Откуда: Санкт-Петербург
Вы хотите вести ОС на складе MM? Почему вы не хотите создать объект FI-AA и принять его на 08, а потом в FI-AA сделать необходимые проводки (завести накопленную амортизацию итп) и перевести на 01?


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 09:53 
Гость
вы предлагаете стандартную схему.... но так с объектами лизинга - нельзя!!! они не наши и не должны учитываться у нас на балансе во время всего срока лизинговых платежей - они проходят по забалансу!!!


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 10:48 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, янв 27 2005, 06:51
Сообщения: 229
Откуда: Югорск
AntonAU написал(а):
вы предлагаете стандартную схему.... но так с объектами лизинга - нельзя!!! они не наши и не должны учитываться у нас на балансе во время всего срока лизинговых платежей - они проходят по забалансу!!!


Ну так и ведите их на забалансе, а когда выкупите по остаточной, расход с забаланса, приход на 08 на склад и потом в ОС на 01.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 10:58 
Гость
Ну, положим мы на 08, потом на 01.... а что с амортизацией делать? она же должна тоже в балансе появиться и на эту же сумму, что и 08... и как сам 08 нам закрывать, ведь задолженности перед поставщиком у нас уже нет!!! В идеале должна появиться проводка Дебет 01, Кредит 02...


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB