Текущее время: Ср, июл 16 2025, 06:05

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Организация планирования и бюджетирования фхд в R\3
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 16:06 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, фев 01 2006, 19:14
Сообщения: 136
Добрый день, пытался понять как можно организовать финансовое планирование в сапе и вырисовалось следующее... Понимаю, ошибок много, но, у кого есть -опыт - подправьте, расскажите - как это делалось реально?



Планирование финансово-хозяйственной деятельности начинается с планирования продаж в разрезе отдельных подразделений и товарных групп в модуле Сбыт и Дистрибуция (Sales and Distribution). На данном этапе, фактически, формируются план по продажам на год с разбивкой по месяцам. Данные план учитывает региональные особенности подразделений, сезонные колебания в уровне спроса.

Исходя из плана продаж выполняется планирование снабжения. Соответствующая функциональность представлена фунциональностью Планирования Потребности в Маериалах (ППМ) в модуле Управление Материальными Потоками (Material Management). На даном этапе с учетом оборочиваемости запасов на различных складах, существующим уровнем запасов, страховым уровнем, оценкой времени доставки товаров поставщиками формируется план закупок.

Далее, в модуле контроллинг (CO) планируются затраты структурных подразделений (функциональности Учет по видам Затрат, Учет по Местам возникновения Затрат). Результатом данного этапа является пронозный план затрат в разрезе мест возникновения затрат (подразделений) и статей затрат, совпадающих с затратными счетами Плана Счетов. Фактически, планирование сбыта, закупок, затрат структурных подразделений позволяет сформировать план доходов и расходов по операционной деятельности.

Планирование инвестиций (капитальное стороительство, НМА, долгосрочные финансовые вложения) осуществляется в модуле Контроллинг - Управление инвестициями (Investment Management).

Результаты планирования сбыта, закупок, затрат структурных подразделений, инвестиций из информационных систем соответствующих модулей консолидируются в модуле Strategic Enterprise Management (SEM). Здесь осуществляется финансовое моделирование с целью определения потребностей в источниках финансирования и формируется прогнозный баланс. На основе прогнозного баланса и прогнозного отчета о прибылях и убытках аозможно формирвоание прогнозного отчета о движении денежных средств косвенным образом.

В SAP возможно и оперативное планирование движения денежных средств. Например, по созданию заказа на закупку с условием платежа через 7 дней после поставки такая позиция формируется в соответствующем прогнозном отчете.

Бюджетирование в SEM осуществляется по принципу сверху вниз, исходя из сформированных плановых показателей. При этом для каждого вида движений денежных средств и подразделения утверждаются лимитирующие бюджетные значения, что исключает возможность перерасхода в будущем.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB