Всем привет. Очень срочный вопрос, кто может , подскажите
В мае оприходовано ОС, проведена амортизация за июнь, на июль-декабрь запланирована, но не проведена. Сейчас надо изменить первоначальную стоимость ОС. Делаем это так: Откатили амортизацию, Отсторнировали поступление ОС (01, 08). Сделали поступление ОС с новой (нужной) суммой, дату оприходования и др. данные оставляем без изменений. Смотрим амортизацию - на июнь она есть, проведена (сумма амортизации нуль, июнь у нас уже закрыт), на следующие месяцы июль-ноябрь амортизация не запланирована, а на декабрь запланирована амортизация на сумму за июнь-декабрь.
В чем может быть проблема ? Почему система не раскидывает амортизацию по месяцам, а суммирует и планирует ее на конец года?
