| Начинающий | 
				 
							
					  | 
				 
							 
				
					 Зарегистрирован: Пт, янв 30 2015, 10:16 Сообщения: 3				
			 | 
			
				
				
					| 
					
						 Добрый день коллеги!
  До 2015 года у меня было создано 4-счета 91-х для возможности различать доходы и расходы по курсовым и УЕ позициям
  доходы
  91.1.1  - Доход - оценка позиций выраженных в валюте 91.1.2 -  Доход - оценка позиций выраженных в УЕ 91.1.3  - Доход - реализованая КР позиций выраженных в валюте 91.1.4 -  Доход - реализованая КР позиций выраженных в УЕ
  и соответственно расходны
  91.2.1  - Расход - оценка позиций выраженных в валюте 91.2.2 -  Расход - оценка позиций выраженных в УЕ 91.2.3  - Расход - реализованая КР позиций выраженных в валюте 91.2.4 -  Расход - реализованая КР позиций выраженных в УЕ
 
  Соответственно были созданы разные коды валют
  USD EUR ZEUR - для УЕ ZUSD - для УЕ
  И в иерархии НУ я мог спокойно отличать доходы и расходы и формировать отложенные налоговые обязательства.
  Хотел посоветоваться как лучше внести изменения в систему начиная с 2015 года, когда по новым позициям выраженным в УЕ  доходы и расходы уже признаются одинаково и в БУ и в НУ! Принимая во внимание что еще остаются множество незакрытых старых позиций в УЕ. К сожалению, при переносе в налоговые регистры нельзя анализировать даты проводок из выравниваемых документов
  Решения такие
  1) Новые коды валют для УЕ
 
  ZEUR - для УЕ до 2015 ZUSD - для УЕ  до 2015 ZEUR1 - для УЕ с 2015 ZUSD1 - для УЕ  с 2015 
  И новые счета 91-е...
  Не очень хорошое ((( 
  2) Замещение при проводке выравнивания и новые счета, которое анализирует 
  91.1.4 -  Доход - реализованая КР позиций выраженных в УЕ до 2015 91.1.5 -  Доход - реализованая КР позиций выраженных в УЕ с 2015
  91.2.4  - Расход - реализованая КР позиций выраженных в УЕ до 2015 91.2.5 -  Расход - реализованая КР позиций выраженных в УЕ с 2015
 
  3) Что то другое?
  Как кто поступает? 
					
  
						
						
							
							 							 | 
						 
						 
					 | 
				 
				 
			 |