Текущее время: Пт, мар 29 2024, 11:36

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Перерасчет в IS-U
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 10:17 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Ср, июн 21 2006, 10:20
Сообщения: 38
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как в IS-U выполнить перерасчет? Ситуация следующая.
Потребитель имеет прибор учета. За отчетный период не предоставил показания прибора и его расчитали по договорной нагрузке, выставили счет. В следующием периоде предоставляются показания прибора и идя навстречу потребителю его перерасчитывают в новом периоде за прошлый. Как данная ситуация реализовывается в IS-U?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Перерасчет в IS-U
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 10:42 
Директор
Директор

Зарегистрирован:
Чт, июн 21 2007, 09:01
Сообщения: 904
Откуда: УЖ 15/2
Пол: Мужской
nickmne написал(а):
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как в IS-U выполнить перерасчет? Ситуация следующая.
Потребитель имеет прибор учета. За отчетный период не предоставил показания прибора и его расчитали по договорной нагрузке, выставили счет. В следующием периоде предоставляются показания прибора и идя навстречу потребителю его перерасчитывают в новом периоде за прошлый. Как данная ситуация реализовывается в IS-U?

Можно вот так:
1. Сторно фактуры ЕА13 в том же периоде что и дата документа/проводки (можно сразу сторнировать вместе с документами расчёта, если фактурировался только один системный договор и следовательно п.2 не выполнять);
2. Сторно документов расчёта по нужному системному договору ЕА20 (если это не было сделано в п.1);
3. Корректировка показаний прибора(ов), объёмов потребления по установке(ам);
4. Запуск нового расчёта EASIBI ("глубина обработки" = "Рассчитать");
5. Фактурирование новых документов расчёта ЕА19 с датой документа за перерасчётный период и датой проводки за период в котором поступил запрос на корректировку.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 11:12 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Ср, июн 21 2006, 10:20
Сообщения: 38
Спасибо за ответ.
Но потребителю уже выставили счет за прошлый период и он его уже оплатил. Как тогда его перасчитать, если по идее нужно расчитать потребление по приборам за два месяца и вычесть выставленное потребление по договорной нагрузке за прошлый период.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 11:40 
Директор
Директор

Зарегистрирован:
Чт, июн 21 2007, 09:01
Сообщения: 904
Откуда: УЖ 15/2
Пол: Мужской
nickmne написал(а):
Но потребителю уже выставили счет за прошлый период и он его уже оплатил.
Могу только предположить, что нужен ещё пункт 0, что-то типа отмена выравнивания FP07, чтобы отвязать фактуру от документа оплаты.
nickmne написал(а):
Как тогда его перасчитать, если по идее нужно расчитать потребление по приборам за два месяца и вычесть выставленное потребление по договорной нагрузке за прошлый период.
Это и произойдёт после выполнения пунктов 2-5.
Плюс ещё пункт 6 выравнивание новой фактуры из п.5 со старым документом платежа.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 11:59 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Ср, июн 21 2006, 10:20
Сообщения: 38
Спасибо


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Перерасчет в IS-U
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 16:35 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, фев 14 2008, 18:06
Сообщения: 46
Откуда: Київ
nickmne написал(а):
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как в IS-U выполнить перерасчет? Ситуация следующая.
Потребитель имеет прибор учета. За отчетный период не предоставил показания прибора ... перерасчитывают в новом периоде за прошлый. Как данная ситуация реализовывается в IS-U?

При вводе показаний система автоматически может сделать перерасчет с даты предыдущих фактических показаний, снимет начисления по договорной величине за предыдущие периоды и начислит по факту, все эти корректировки будут отражены в документе расчета и счете-фактуре. При этом со стороны пользователей никаких действий предпринимать не надо, Все на автомате.
:lol:


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 17:13 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Чт, июл 05 2007, 14:38
Сообщения: 16
Откуда: Москва
Очень интересно... Что значит "снимет начисления по договорной величине за предыдущие периоды и начислит по факту"? Особенно, если предыдущий период закрыт. "Снимет начисление" это сделает сторно? У Вас все это через WorkFlow реализовано или как?
Интересно...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 15:22 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, фев 14 2008, 18:06
Сообщения: 46
Откуда: Київ
Да, сделает сторно. Для этого используется бек-биллинг.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс, май 25 2008, 17:03 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вт, май 30 2006, 09:22
Сообщения: 24
Откуда: Краснодар
bilalex написал(а):
Да, сделает сторно. Для этого используется бек-биллинг.

Первый раз слышу, что система автоматом делает перерасчет. В какой версии реализована такая возможность? Проблема с перерасчетами очень актуальна.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 11:11 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, окт 29 2007, 18:22
Сообщения: 254
Пол: Мужской
SAD написал(а):
bilalex написал(а):
Да, сделает сторно. Для этого используется бек-биллинг.

Первый раз слышу, что система автоматом делает перерасчет. В какой версии реализована такая возможность? Проблема с перерасчетами очень актуальна.

IS-U - 472


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 23:14 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Чт, апр 17 2008, 21:27
Сообщения: 2
А где взять 472


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 13:15 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, окт 29 2007, 18:22
Сообщения: 254
Пол: Мужской
Мне кажеться это уже вопрос не по теме :) к базису и самому сапу


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 17:16 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Сб, фев 28 2009, 22:20
Сообщения: 294
Откуда: Белгород
Пол: Мужской
Вот вариант для тех у кого бэкбиллинг не реализован, называется перерасчёт, с использованием главной операции 0300, которая формируется при создании ручного документа расчёта (тр. еа16) и частичных операций Дт и Кт.
Суть:
В отчётном периоде формируется ручной документ расчёта с отрицательной старой позицией (которая к примеру была некорректна из-за неверно введённого количества) - одна строка и положительной позицией (как должно было быть в том периоде) и данный документ фактурится вместе с регулярными документами расчёта. В народе такой способ называется "двухстрочный перерасчёт". При этом фактура НЕ СТОРНИРУЕТСЯ! За более подробной информацией пишите в личку.

_________________
Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно! (с)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB