Добрый день, пишу в этот форум, хотя также проблема характерна и для FI, описание проблемы:
в течении месяца поставщик коммунальных услуг оказывает нам услуги на сумму 1000руб (например электроэнергия)
Проводим: Дт 3x Кт 60 - 1000руб, в CO - дебетуем МВЗ Электроэнергия на 1000руб
Часть электроэнергии оплачивает арендатор (свою потребленную часть): Дт 62 Кт 90 - 300руб
В конце периода: Дт 90 Кт 3x - 1000руб - закрыты факт. затраты
а как правильно в CO учесть тот факт, что 300руб понесенных затрат перевыставляются другому лицу? в FI на 90м счете будет правильный результат (700руб сальдо - убыток) а в CO? Т.е. на МВЗ будет факт. затрат 1000руб а требуется распределить по получателям 700р
p.s. чувствую что концептуально экономически тут все просто - но туплю
