Привет всем!
Подскажите может кто сталкивался с подобной ситуацией.
Например: Проводится списание затрат в СО за 9 период. На мвз производства списывается потери за 9 период по с/с которая еще не определена(она определиться после закрытия МВЗ и т.д.)
Варианты решения:
1) Списывать потери по с/с пред.месяца( по цене остатка).
2) Списывать потери по с/с пред.месяца, затем после закрытия в СО дооценить сумму разницы. Т.е опять перезакрыться в СО, т.к. оно увеличивает сумму и так до без конечности пока с/с потерь и общая с/с не будет одинаковой. Мне этот вариант не нравится тем что оно вызывает безконечную цикличность при закрытии.
Может существует другие пути...подскажите.литературу....и т.д.
Многие скажут что нужно писать АБАП программку......неужели нет стандатного решения по данному вопросу.
ЖДУ предложений,
