Добрый день и с наступающими праздниками. Выручка у нас непосредственно на заказ не контируется. Она у нас контируется на материал, а номер материала соответствует изданию. (для каждого нового издания создается свой материал и заказ для дальнейшей аналитики)
С контировкой на заказ у нас 35 счета, для услуг по основному производству. К этим прямым затратам есть еще общехозяйственные затраты, которые сначала собираются по МВЗ. Есть счет 9002- Себестоимость готовой продукции, с контировкой на заказ. На этом счете в итоге собираются все затраты. Перераспределение общехозяйственных расходов происходит в результате пересчета с помощью Z транзакций. Как, подробно сказать не могу. Посмотрел транзакции, знаю, что вводим статестические показатели и после этого производим перераспределение. Запускать не стал нужно спросить у коллег. Хотел узнать как эту операцию можно выполнить стандартными способами.
Как разберусь более подробно, постараюсь ответить.
|