Sedlo написал:
ConsFM написал:
По моему опыту такие операции обрабатываются вручную. Если отправленный ранее поставщику платеж уже был выравнен со счетом-фактурой, то выравнивание отменяется. Далее в FEBAN в ручном режиме производится выравнивание входящего платежа с платежом ранее отправленным кредитору.
1. По моему опыту, любые операции обрабатываются так, как их смогли сделать внедрюки. Ни ручнее, ни автоматичнее. Не спорю, автоматизация выравнивания входящих поступлений является наиболее сложным видом операций. Но и их можно автоматизировать. Особенно - при внутригрупповых расчетах, где легче решаются организационные вопросы.
2. Если фактура выровнена, то просто так отменять выравнивание уже будет неправильно. Необходимость в возврате денег при выровненной фактуре может возникнуть, например, в случае возврата товара по причине претензии по качеству. Но тогда не выравнивание фактуры нужно отменять, а создавать на возврат дебетовое/кредитовое авизо со ссылкой на фактуру. И уже с ним выравнивать возвратный платеж. Если же речь идет о возврате аванса, то никакой фактуры еще нет.
На мой взгляд когда мы говорим про возврат это именно возврат, т.е. мы неверно указали реквизиты и деньги через несколько дней вернулись обратно, поставщик вернул нам ранее проплаченный аванс, постащик по какой-то причине вернул нам ранее отправленный платеж по счету-фактуре (невероятно, но например, потому-что мы что-то не указали в назначении платежа) (но это не штраф из-за претензий по качеству).
Все такие ситуации корректно обрабатывать выравниванием с FI-документом ранее выполненного платежа (в том чиле с отменой выравнивания СФ, если этот платеж был выполнен на основании СФ).
На счет претензий, согласен с вами. Я бы тоже предложил обрабатывать их именно таким способом.