darkduck написал:
Не думаю, что транзакция Fb41 Вам понадобится. Она позволяет создавать првоодки по налоговым счетам без кодов налогов. Соответственно, такие проводки не попадут в декларацию. "Придется" обойтись обычной транзакцией.
Для попадания кодов налогов в отдельный раздел декларации Вам 99% придется создавать отдельные коды налогов.
Спасибо большое за ответ!!!
Хотела еще поспрашивать про "обычную" транзакцию. Допустим, провели поступление товара со ставкой НДС 18%, а нужно доначислить НДС по ставке 20%. Создаем корректировочный код налога со ставкой 18%, 20% или 2%- ??? Как должен быть настроен этот код - предполагаю, он должен быть исходящим, без целевого, операция MWS со ставкой - ? и со счетом возмещенного из бюджета НДС ?
Как должны выглядеть проводки по доначислению суммы - бизнесовики дают такую схему, Д-т счета НДС, К-т счета по перечислению НДС, на сумму разницы НДС между 18% и 20%. А счет возмещенного НДС, прописанный в коде корректировочного налога??? Подскажите, пожалуйста!!!