Коллеги,
есть неубиваемое желание заказчика делать закрытие периода дважды - сначала некое приближение,а через неделю-две окончательное. Надо анализировать и дельту между результатами закрытия. По закрытием понимается закрытие в СО и подготовка на основе этих данных баланса, второй формы. Причем желательно в приближении смоделировать(провести) некоторые "предполагаемые" проводки.
В плановую версию не утащишь,ибо нужны и проводки FI, делать в SL - это будлировать там бух учет и СО и как поддерживать соответствие с "реальными" FI и CO. Можно делать реальные проводки, закрытие, а потом сторно, но это сразу вагон ошибок и куда-то надо забирать результат первого закрытия.
То есть в ERP это практически невозможно?
в 1с просто копировали базу, закрывали, а потом сравнивали с первой.
|