Начинающий |
 |
Зарегистрирован: Вт, май 04 2010, 18:10 Сообщения: 9
|
Добрый день, коллеги! Столкнулись с интересной ситуацией. Контрагент велся на счете 73.11. Пока в основной записи стоял этот контрольный счет - на него провели документ задолженности. Потом изменили контрольный счет в основной записи, а после провели документ по закрытию этой задолженность (на всю сумму). Провели на тот же 73.11, но использовали его в качестве альтернативного. В результате документ выравнивания формируется не пустой - увеличиваются обороты. Все характеристики в документах одинаковые, вроде не из-за чего делать дополнительные позиции. Разница только в поле BSEG-SAKNR.
|
|