Текущее время: Вт, авг 05 2025, 14:22

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Невыясненные платежи
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 17:05 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Вт, ноя 07 2006, 10:17
Сообщения: 79
При разноске платежа сразу не всегда удается определить от кого пришел платеж, ставим галку выяснить и платеж попадает на промежуточный счет (76-й) до выяснения, т.е. формируется проводка Д51 К76, далее после выяснения формируется проводка Д76 К62.
По законодательству (как мне сказали) если платеж выясняется в течение месяца, он не должен увеличивать оборот по 76 счету, существует ли возможность как-нибудь настроить чтобы при выяснении в текущем месяце в системе была одна проводка Д51 К62, вместо двух Д51 К76 и Д76 К62.
Не знаю есть ли такая проблема в FI, а в контокоррентных расчетах это так. И это не совсем удобно. Подскажите если кто сталкивался.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Невыясненные платежи
СообщениеДобавлено: Вс, окт 07 2007, 11:37 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5274
Откуда: Geneva
Пол: Мужской
Sape® написал(а):
По законодательству (как мне сказали) если платеж выясняется в течение месяца, он не должен увеличивать оборот по 76 счету

Бред. Ссылку на пункт закона, пожалуйста.
Sape® написал(а):
существует ли возможность как-нибудь настроить чтобы при выяснении в текущем месяце в системе была одна проводка Д51 К62, вместо двух Д51 К76 и Д76 К62.

Если Вы провели документ Д51К76, то он уже существует в системе. Поэтому он будет влиять на обороты.
Вижу 3 варианта:
1. Сторнировать документ Д51К76 и проводить Д51К62 в момент выяснения платежа.
2. В документе Д76К62 устанавливать галку "Красное сторно" на позиции 76го счета. Тогда обороты по счету обнулятся.
3. Не разносить платеж до момента окончательного выяснения или окончания месяца. В конце месяца сделать Д51К76 на общую сумму нераспознанных платежей.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 09:39 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Вт, ноя 07 2006, 10:17
Сообщения: 79
Ну ссылку на статью я пожалуй не скину, но даже если ее и нет, тот тут примерно так же как с авансами обстоят дела, если в течение месяца пришел платеж и его не на что выравнять (еще нет начислений), то кидаем платеж в авансы, но пока не считаем его полноценным авансом, т.к. могут до закрытия месяца появиться начисления которые мы можем выравнять и платеж уже не будет авансом что выгодно предприятию. Примерно тоже самое и с невыясненными платежами.

По поводу 3-х вариантов:
1. Если сторнировать документ Д51К76, то фактически мы сторнируем платеж и его придется заново заводить, все это влечет слишком много ручных операций, и нарушает целостность выписки, т.к. стремимся чтобы выписке соответствовал один пакет платежей.
2. Ставить галку "красное сторно" мы не можем, у нас ее просто нет. Речь идет не об FI, а FI-CA.
3. Не разносить все выписки до конца месяца (в худшем случае) или до момента выяснения мы не можем, т.к. из-за 5% невыясненных платежей не проведенными окажутся остальные 95%
Спасибо за предложенные варианты.
Понравился вариант 2, но у нас такой галки нет.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 08:36 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5274
Откуда: Geneva
Пол: Мужской
Ну раз нет законодательного требования, то незачем и огород городить, жизнь себе усложнять. Не вижу в этом экономической целесообразности.
Точно так же не вижу экономической целесообразности в неотнесении платежей без начисления к авансам. Ведь вопрос классификации поступления (аванс\платеж) никак не зависит от момента "конец месяца", но зависит от наличия задолженности на момент получения.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 17:11 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пт, июл 06 2007, 15:36
Сообщения: 141
Пол: Мужской
Вместо 76 счета используйте счет 51.1 - поступления на р/сч, т.е. проводка Дт 51 - Кт 51.1, после выяснения делаете проводку Дт. 51.1 - Кт. 62, если конец месяца, то используя механизм для закрытия 15 счетов можно сальдо со счета 51.1 закрыть на 76 счет (или вручную).


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB