Текущее время: Чт, авг 07 2025, 20:49

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: НДС при неотфактурованных поставках
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 14:22 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, дек 16 2004, 10:36
Сообщения: 169
Откуда: Ростов-на-Дону
Пол: Женский
Подскажите, плз, какие настройки по кодам НДС лучше сделать, чтобы можно было отразить неотфактурованные поставки следующим образом:
1. В отчетном месяце, когда поступил материал, а фактуры нет необходимо отразить приход, а также сделать проводку фактуры
Дт 15* Кт 60*
Дт 19* Кт 60*
При этом в книгу покупок сумма НДС попадать не должна и налог, соответсвенно, не должен предъявляться бюджету
2. В периоде, когда фактура будет предоставлена необходимо, чтобы был начислен НДС к возмещению (Дт 68* Кт 19*), а фактура должна отразиться в книге покупок (проводки по отражению сч-фактуры не должно быть, т.к. она уже была отражена ранее)

У меня есть только такое решение:
1. Создать один код налога 18% без целевого налога, который бы использовался при отражении проводки счет-фактуры, но не прописывать его в таблицах для книги покупок
2. Создать еще один код налога 100% для того, чтобы указать его при ручной проводке Дт68* Кт19* и его же прописать в таблицах для формирования книги покупок.
Может есть вариант лучше?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 15:03 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, мар 01 2005, 12:13
Сообщения: 131
Пол: Мужской
А чем не устраивает закрытие 15 счетов с помощью f.19 и проводка счет-фактуры, когда придет реальный документ?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 15:11 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, дек 16 2004, 10:36
Сообщения: 169
Откуда: Ростов-на-Дону
Пол: Женский
бухгалтерии нужно, чтобы проводка фактуры была выполнена в месяце, когда поступил материал, соотвественно 15* закрывается, вот только не нужно чтобы НДС в этом месяце был начислен к возмещению из бюджета


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 16:35 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пт, дек 16 2005, 18:07
Сообщения: 71
Вот, например, такое решение:
дата проводки - это дата, когда должна отразиться кред. задолж.; в поле xref1 дата, когда должен быть начилен НДС. А код НДС обычный, с целевым кодом. J_3RFUM26 сделает перенос НДС по дате из xref1 и соответственно и в книгу и в декларацию все попадет в нужном периоде


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 17:00 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, дек 16 2004, 10:36
Сообщения: 169
Откуда: Ростов-на-Дону
Пол: Женский
дело в том, что сейчас у нас настроено, что при проводке сч-фактуры в XREF1 замещением заполняется дата проводки, в таком случае получается, что в такой фактуре не должно заполняться поле XREF1. оно должно оставаться пустым до тех пор пока не придет фактура, а затем зайти в документ фактуры и заполнить XREF1 соответствующей датой... а при запуске J_3RFUM26 необходимо указывать дату проводки, чтобы выборка документов была только за отчетный период, если не указать период, в котором фактура была проведена, то эта фактура не попадет, а так получается нужно указывать период с... начала мира) или может я что-то неправильно написала


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 11:36 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, авг 17 2004, 08:29
Сообщения: 298
Насколько мне известно, выделение НДС по неотфактуровкам оговаривается условиями договора:

http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 0%EA%F2%2A

Разве J _3RFUM26 отбирает документы не по полю BKPF-BUDAT?
Поскольку поле XREF1 заполняется у вас замещением, то его заполнение можно определять в зависимости от, например, субсчета 60 или вида документа.
До тех пор пока XREF1 будет пустым, не отработает J_3RFUM26 и документ не попадет в журнал учета полученных счетов-фактур, попадание документов в который можно также привязать к полю XREF1.

_________________
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 12:04 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, дек 16 2004, 10:36
Сообщения: 169
Откуда: Ростов-на-Дону
Пол: Женский
я же вроде и написала, что J_3RFUM26 выбирает документы по дате проводки (BKPF-BUDAT), поэтому и непонятно какой тогда задавать период для выборки в J_3RFUM26


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 12:20 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, авг 17 2004, 08:29
Сообщения: 298
Если у вас документ с датой проводки 15.01.2007, то и указывайте дипазон 01.01.2007 - 31.01.2007. С пустым XREF1 перенос НДС все равно сделан не будет.

_________________
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 13:50 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, дек 16 2004, 10:36
Сообщения: 169
Откуда: Ростов-на-Дону
Пол: Женский
это понятно, но через месяц, или два или больше - мне -то будет нужно, чтобы в J_3RFUM26 попала эта фактура


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 15:22 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, авг 17 2004, 08:29
Сообщения: 298
Через два месяца придет фактура, вы заполните XREF1, запустите J_3RFUM26 с диапазоном дат проводки 01.01.2007 - 31.01.2007 и сделаете документ переноса НДС.

_________________
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 16:54 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, дек 16 2004, 10:36
Сообщения: 169
Откуда: Ростов-на-Дону
Пол: Женский
ну я так и поняла, что необходимо будет запускать 26 отчет в текущем периоде за все предыдущие периоды...
спасибо, я поробую предложить такой вариант


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 21:40 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Вт, сен 26 2006, 12:20
Сообщения: 360
Эльвира написала:
бухгалтерии нужно, чтобы проводка фактуры была выполнена в месяце, когда поступил материал, соотвественно 15* закрывается, вот только не нужно чтобы НДС в этом месяце был начислен к возмещению из бюджета


мне кажется, что бухгалтерии важно, чтобы была отражена кредиторская задолженность и сумма на 19 счёте, важно для баланса.

f.19 в стандартном исполнении эту операцию делает. Нюанс в том, что сумму кредиторской задолженности отражает не на контрольном счёте кредитора, а на настроенном счёте главной книги, причём, вне зависимости сколько таких неотфактуровок было и от разных ли кредиторов. Сумму по 19 счёту расчитывает в зависимости от кода НДС в заказе, но реально отражает на счёте кода НДС, указанного на селекционном экране (в книгу покупок ничего не попадает). Может быть это и нужно вам?

У нас на проекте бухгалтерии захотелось отражать задолженность именно на контрольных счетах и с отражением по 19-му счёту. Доработал программу f.19, которая создавала документы кредиторской задолженности в отчётном периоде с отражением сумм НДС на специальном 19 счёте, с которого, естественно проводок на 68 не делались. первым числом месяца, следующего за отчётным, такие документы сторнировались. и так каждый месяц, пока не будет получена с/ф и не будет заведена в ММ.
Есть как плюсы, так и минусы такого варианта :)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 08:58 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, дек 16 2004, 10:36
Сообщения: 169
Откуда: Ростов-на-Дону
Пол: Женский
в нашем случае тоже бухгалтерия хочет отражать именно по контрольному счету кредитора...
спасибо за еще один вариант)
я предложу их все бизнесу, а они уже сами пусть решают как им будет лучше и удобнее


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB