Коллеги,
у нас на проекте принято решение написать разработку, которая будет выполнять следующее:
1. Во внутренней таблице будет учитываться весь входящий НДС, включая как капитальное строительство, так и все остальное.
2. НДС будет распределяться на каждый материал/услугу в с/ф. Т.е. будут данные по сумме НДС по каждой позиции.
3. Для проводок переноса будет применяться 25-я программа из Add-On'а.
4. В конце каждого месяца будет анализироваться отпуск материалов (а также прямые закупки + услуги), чтобы понять на какой объект CO произошел отпуск/закупка.
5. Весь входящий НДС будет распределяться из таблицы, описанной в первом пункте на отпуски/закупки по методу FIFO с тем, чтобы сформировать впоследствии проводки по завершенным объектам строительства.
Ввиду этого меня интересует:
а) Любая критика насчет данного решения

.
б) Если у вас был опыт в подобных разработках, то какая-нибудь документация (спецификации, дизайн и т.д.)
Любые идеи, как можно организовать учет НДС по капстрою без 26-й программы welcome!!!
Спасибо!
PS. Работа с 26-й программой не представляется возможным, так учет материалов по автоматическим партиям включить невозможно по организационным соображениям

. Отсюда и поиск других путей учета НДС.